2023年合同檔案管理制度(熱門18篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-25 15:37:08
2023年合同檔案管理制度(熱門18篇)
時間:2023-11-25 15:37:08     小編:文鋒

通過簽署合同,雙方確保自己的權益不受侵害。合同中的特殊條款或附加條款應明確說明雙方的權益和義務,避免產(chǎn)生爭議。以下是一些常見類型的合同范本,供參考使用。

合同檔案管理制度篇一

為進一步規(guī)范合同文檔管理工作,提高合同管理水平,逐步實現(xiàn)公司合同管理工作的規(guī)范化、制度化、科學化,特制定本辦法。

1、合同檔案實行公司辦公室集中統(tǒng)一管理,以確保檔案的完整、完全和有效利用。

2、辦公室應指定專人負責統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、組織、整理、保管公司所有合同文檔,并負責監(jiān)督指導各部門的合同管理工作。

3、需以公司名義訂立各種履約性質(zhì)的協(xié)議、文件的部門,為合同承辦部門,承辦部門應根據(jù)合同項目需要指定承辦人,試用期內(nèi)員工不得作承辦人。

1、合同文檔以部門名稱結合簽署日期年月份進行分類編號。

2、合同編號規(guī)則:承辦部門名稱首字母―合同簽署年、月份(六位)―順序號(三位)。示例:jykfb―202206―001(經(jīng)營開發(fā)部20xx年6月份第1號合同)

3、合同管理實行承辦部門負責制度,承辦部門對合同訂立、履行全過程負全部責任。承辦部門負責人為第一責任人,承辦人為直接責任人。

4、公司分管領導對合同訂立、履行、變更、解除全過程進行監(jiān)督。

5、公司內(nèi)各職能部門一律不得以個人名義對外發(fā)出要約,作出承諾,簽訂合同或具有履約性質(zhì)的書面文件。

6、合同承辦部門和財務部應分別建立合同臺賬,實行履行跟蹤報告責任制,合同履行及原始資料必須由辦公室保管,承辦部門只留存復印件。

7、保存的合同文檔每年清理核對一次,如有遺失、損毀,要查明原因,及時處理,并追究相關人員責任;對超過兩年以上(包含本數(shù))的已履行完畢的合同協(xié)議,由辦公室、財務部甄別并予以歸案。

8、辦公室要加強對合同檔案的統(tǒng)計工作,要以原始記錄為依據(jù),編制合同統(tǒng)計清單,以有效開展合同文檔的查詢、利用工作。

9、各部門員工可到辦公室查閱合同文檔,確因工作需要須借出查閱,須進行登記,由辦公室辦理相關借閱手續(xù),以復印件借出。合同原件無特殊情況不得外借。

10、合同文檔的保存條件有防火、防潮、防有害生物等措施,以確保合同文檔的安全。

11、借閱人不得涂改、偽造、撕毀合同檔案材料,違者視情節(jié)予以處罰。

12、合同文檔的密級為機密,任何人不得擅自將合同對外公開,違者視情節(jié)予以處罰。

13、已簽署的合同應明確支付方式及付款時間,并交予財務部及時催、付款。

1、各部門在正式簽署合同后,須在一周內(nèi)將合同正本原件移交辦公室存檔。

2、移交的合同文檔必須注明合同編號并保證齊全、完整,必須層次分明,符合其形成規(guī)律。倘若合同發(fā)生變更,則合同編號不予改變。

3、合同文檔移交時,必須編制合同移交清單并當面清點。以雙方簽字認可后方可完成交接手續(xù)。

1、凡以公司名義簽訂的合同,均應由合同經(jīng)辦部門建立合同臺賬,并同時向辦公室備案,涉及到款項收付的還應同時向財務部備案。

備案是指合同經(jīng)辦人將合同臺賬、經(jīng)辦人簽字確認無誤的合同提交相關部門。

2、合同經(jīng)辦人員及部門應在合同簽訂生效后三日內(nèi)建立合同臺賬并按規(guī)定履行備案、移交手續(xù)。

3、合同臺賬采用表格式,一份合同填寫一張表格,建立一份檔案。

4合同臺帳應包括以下內(nèi)容:

1)、合同名稱;

2)、合同主體;

4)、合同履行情況(合同履行的進度、合同履行完畢的時間);

5)、備注(有無違約、爭議、訴訟、合同變更、無效、所附資料等情況)

6)、其他應當記載的重要內(nèi)容。

5、合同臺賬應附以下資料:

1)、合同文本;

3)、對方委托代理人授權委托書及代理人身份證明;

4)、補充合同、會議紀要、往來函電;

5)、其他與合同有關的重要資料。

6、合同履行過程中發(fā)生變更、中止等情形的,合同經(jīng)辦人應及時在合同臺賬表備注欄中予以注明,并報辦公室備案。如涉及到合同價款收付條款變更(包括付款金額、付款時間、付款條件等情形)的,同時報財務部備案。

7、合同臺賬管理人員、辦公室合同管理人員、財務人員,有權對備案合同及所附資料進行審查,發(fā)現(xiàn)程序不符、內(nèi)容有誤或資料不全等問題時,應及時要求合同經(jīng)辦人員采取措施予以糾正或補充資料,以保證合同的簽訂和履行合法有效。

本辦法自頒布之日起執(zhí)行。

合同檔案管理制度篇二

一、為了規(guī)范公司合同檔案管理,有效地收集合同簽訂和履行過程中的有價值材料,維護公司的'經(jīng)濟利益,降低經(jīng)營風險,特制定本管理制度。 二、公司合同檔案由簽訂和履行合同過程中形成的協(xié)議、單證、函電及與此相關的具有保存價值的材料形成。

一、采購合同:指為生產(chǎn)產(chǎn)品采購原器件、外協(xié)部件、商品、禮品、固定資產(chǎn)等而簽訂的合同或框架協(xié)議。

二、銷售合同:指銷售公司產(chǎn)品而簽訂的合同或框架協(xié)議。

三、技術服務合同:指提供技術服務、產(chǎn)品維修、技術咨詢、技術轉讓等簽訂的合同。

四、產(chǎn)品合作合同:指公司購買或轉讓技術、合作開發(fā)技術或產(chǎn)品、合作或委托生產(chǎn)產(chǎn)品、外協(xié)加工以及商務合作等簽訂的合同。

五、測試協(xié)議:指用公司產(chǎn)品、商品、部件等用于外部測試的協(xié)議。 六、聯(lián)盟協(xié)議:指為拓展銷售渠道而簽訂的分銷商或代理商協(xié)議。 七、市場營銷合同:指為市場運作、品牌推廣等簽訂的廣告、宣傳等市場活動合同。

八、財務合同:指與相關金融機構簽訂的借款、還款、債券、保險等合同。 九、企發(fā)合同:指為企業(yè)發(fā)展與相關機構、部門、行業(yè)組織簽訂的合同。 十、綜合合同:區(qū)別于上述類別的其他合同或協(xié)議。

一、合同檔案管理的歸口部門為經(jīng)營管理部。

經(jīng)營管理部合同管理專員負責所有文件編號歸檔;非采購、非銷售類合同的蓋章和合同編號分配;合同相關檔案資料的收集、整理;所負責文件合同檔案的借閱、保存和銷毀。

二、各部門設檔案管理員予以協(xié)助管理。

各部門負責本部門合同或協(xié)議的編號 分配、檔案資料的收集整理。

一、文件合同編號規(guī)則

合同號是合同檔案唯一的保管單位。銷售合同號14位,其余均為12位。

文件合同號由公司號、年度號、分類號、順序號、部門代碼組成。

基本模式:st - 20xx - xs - 0001 - ht

1. 年度號:年度號由四位阿拉伯數(shù)字組成,指文件材料形成的年度。

2. 分類號:分類號是檔案號的主體, 分別依照合同類別拼音首字母給予識別代碼。

3. 順序號:順序號4位,用阿拉伯數(shù)字表示:0001、0002 …… 表示公司當年某一類合同的序號。

4. 部門代碼: 部門代碼僅限銷售合同,為各部門的漢語拼音簡稱;

二、合同簽訂人在合同上簽字后,由簽訂人或經(jīng)辦人辦理合同評審手續(xù);經(jīng)領導審批后,到檔案管理員處編號并登記,到印鑒管理員處登記并蓋章。合同在雙方均蓋章生效后須將原件一份送到檔案管理員處存檔。

三、合同簽訂人或經(jīng)辦人負責將合同相關檔案資料及時提交給檔案管理員,并按月將合同的所有檔案資料提交完整。

四、所有檔案資料整理完整后,每月月初部門檔案管理員辦理檔案移交,填寫《檔案移交單》,雙方簽字認可,管理專員歸檔。

五、所有以公司名義簽訂的有效合同(訂單)原件一律要求在公司歸檔,各部門及平臺只留復印件備查。檔案管理員每月初將統(tǒng)計出各部門30天前簽訂的合同中尚未收回合同的清單,以電子郵件或傳真的形式發(fā)給各部門,各部門須將合同按要求歸檔。

六、檔案管理員每月5號前匯總本部門上月度的完整合同檔案資料,制作《合同檔案匯總表》提交經(jīng)營管理部,并填制《檔案歸檔單》歸檔。 七、公司各部門的投標標書文件,無論是否中標,都要求在投標后1個月內(nèi)將文件的電子文檔(或光盤)交檔案管理員存檔。

一、正式形成的合同檔案以合同簽訂之日起開始計算檔案保管期限。

二、合同金額在50萬元(不含)以下的保存10年;合同金額在100萬元(不含)以下的保存15年; 合同金額在5000萬元(不含)以下的保存50年; 合同金額在5000萬元以上的永久保存。

三、檔案銷毀:

1.任何組織或個人未經(jīng)允許無權隨意銷毀公司檔案材料。

2.各檔案管理人員應定期對檔案進行檢查。

3. 合同文檔的保存條件要有防火、防潮、防有害生物等措施,以確保合同文檔的安全。

4.凡是超過保管期限又確無保存價值的檔案應在《檔案銷毀清單》上登記,經(jīng)主管業(yè)務負責人批準后,專人監(jiān)銷,由檔案管理專員銷毀,并由《檔案銷毀清單》立卷永久保存。

一、公司合同原件,一般不予借出。

二、特殊原因需要借閱公司檔案的,若借閱本部門簽訂的合同,應填寫借閱申請單,經(jīng)部門經(jīng)理審核后,到檔案管理員處辦理借閱手續(xù)。若借閱非本部門簽訂的合同,則除本部門經(jīng)理簽字外,還要報公司主管業(yè)務負責人批準方可借閱。檔案材料的復印手續(xù)同借閱。

三、借出檔案借用期限為一周。

借閱人應到期歸還。確因工作需要繼續(xù)借用的,必須再次辦理借閱手續(xù)(續(xù)借)。對逾期1周仍不歸還者,由檔案管理員下發(fā)催還單,此后一周內(nèi)仍不歸還者。

四、借閱人應注意檔案安全和保密,嚴禁涂改,轉借、損壞、遺失。

一、公司各部門凡違反本制度,無故延期或不交應歸檔的備份文件材料的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),限期上交,經(jīng)催交仍拖延不交的,除責令其部門負責人和單位領導寫出書面檢查外,各罰款200元,并予以通報批評。

四、一般檔案資料若出現(xiàn)丟失、損壞、缺頁等情況,應立即報告檔案歸檔部門并辦好補辦手續(xù),同時對借閱人進行績效處罰100元;如因遺失檔案,泄露公司商業(yè)秘密,造成惡劣后果者,扣除借閱人及部門負責人一個月績效工資,并視情況嚴重程度追究其相關責任。

五、不按規(guī)定存放電腦檔案,不按規(guī)定接收檢查者給予相應的紀律處分并給予通報批評。

六、對借閱公司檔案用于非工作需要造成重大損失或影響的,公司將追究其法律責任。

一、 本制度由行政部門負責解釋及修改,由總經(jīng)理辦公會批準后執(zhí)行。該規(guī)定可以依據(jù)實際情況進行隨時或定期修訂, 修訂的版本獲得總經(jīng)理辦公會批準后生效,且自動替代以前的版本。公司全體員工應遵循最新版本的規(guī)定。

二、 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

三、 附件

附件1 《檔案移交單》

附件2 《檔案借閱單》

附件3 《檔案銷毀清單》

附件4 《合同登記本》

合同檔案管理制度篇三

1、合同法律關系。

2、合同擔保。

3、工程保險。

1、施工招標程序。

2、投標人資格審查。

3、施工評標辦法。

1、工程設計招標。

2、材料設備采購招標。

3、大型工程設備采購招標。

1、工程勘察、設計合同示范文本。

2、工程勘察、設計合同設計。

3、工程勘察、設計合同履行管理。

1、施工合同標準文本。

3、施工合同的訂立。

5、施工分包合同履行掛藍。

1、設計施工總承包合同的特點。

2、設計施工總承包合同管理有關各方的職責。

3、設計施工總承包合同訂立。

4、設計施工總承包合同履行管理。

1、材料設備采購合同的特點。

2、材料設備采購合同的分類。

1、fidc施工合同條件部分條款。

2、ne施工合同中的條件部分條款。

合同檔案管理制度篇四

招標過程中所有的文字資料(含電子資料)、視頻資料都是檔案資料的組成部分,在項目完成后都必須整理歸檔。公司設立檔案室和檔案管理員,公司所有項目(含分公司項目)都必須統(tǒng)一歸檔,分公司項目除未中標人投標文件在分公司就地保管外,其余檔案必須由總公司統(tǒng)一歸檔管理。分公司撤銷時,未到期的未中標投標文件必須統(tǒng)一交到總公司檔案室,才能辦理撤銷手續(xù)。各分公司應對自行保管的檔案參照總公司的要求妥善保管,總公司將不定期的對各分公司保管的檔案進行抽查。

二、歸檔及備案時間。

總公司項目,在項目分成前必須完成檔案資料的歸檔。分公司項目在簽發(fā)中標通知書前必須完成除中標通知書外的所有檔案資料的歸檔,在下個項目資料歸檔前將該項目的中標通知書歸檔。有總公司外派人員的分公司,該外派人員兼任分公司檔案管理員,分公司檔案管理員應督促分公司及時將應由總公司統(tǒng)一管理的檔案包括電子資料及時交回總公司。

監(jiān)管機構資料備案時間:

1、電子資料。

電子資料文件夾格式為“項目編號+項目名稱”(如:hnzk-11368湖南省耒宜高速公路管理處“職工之家”房建工程施工招標),所有與本項目有關的電子資料(包括但不限于公告、資格預審文件、招標文件、補充文件、資格審查報告、評標報告、中標候選人公示、中標通知書、投標文件等)都拷貝到該文件夾下,在資料歸檔前上傳到公司ftp網(wǎng)站(操作方法詳見《公司電子檔案歸檔指南》),正式歸檔前由檔案管理員查看后才能辦理歸檔手續(xù)。中央投資項目,資料應上傳中央投資項目管理網(wǎng)站,經(jīng)公司資質(zhì)管理人員審核確認后才能辦理歸檔手續(xù)。

2、除未中標人投標文件外的所有檔案資料,資料整理時應注意按過程順序整理,特別是招標過程比較復雜的項目。

2.1檔案盒:除未中標人投標文件外的所有檔案資料必須裝入專用檔案盒,檔案盒盒脊上貼上相應的標簽,保存期限為。

2.2湖南省政府采購項目檔案資料檔案盒內(nèi)應設盒內(nèi)目錄不裝訂,單獨裝訂成冊的資料首頁設冊目錄,標注冊內(nèi)編碼(用號碼機編碼),檔案盒內(nèi)資料一般包括如下資料:

2.2.1盒內(nèi)目錄。

2.2.2備案資料。

2.2.3招標文件。

2.2.4投標文件正本。

2.2.5中標通知書。

2.2.6資料移交登記表。

2.2.7客戶反饋意見表。

2.2.8其它資料。

成冊的資料要求膠裝(中標通知書、資料移交登記表、客戶反饋意見表不裝訂)。

公開招標采購歸檔盒內(nèi)目錄:

邀請招標采購歸檔盒內(nèi)目錄:

項目負責人:xx。

日期:xx年xx月xx日

合同檔案管理制度篇五

合同檔案管理制度是合同管理制度的組成部分,也是單位為維護自身的合法權益而采取的必要手段。

1、合同文檔管理可以以年代結合項目性質(zhì)進行分類編號。

2、保存的合同文檔每半年清理核對一次,如有遺失、損毀,要查明原因,及時處理,并追究相關人員責任。

3、合同管理組要加強對合同檔案的統(tǒng)計工作,要以原始記錄為依據(jù),編制合同統(tǒng)計清單。

4、合同管理組應根據(jù)實際需要編制合同檔案檢索工具,以便有效地開展合同文檔的查詢、利用工作。

主管領導簽字同意后,方可在合同管理組辦理相關借閱手續(xù),以影印件借出。

合同原件無特殊情況不得外借。

6、合同文檔的保存條件:防火,防潮。

7、合同文檔必須專人負責管理。

基本原則

1、合同檔案管理實行網(wǎng)絡管理體系,由公司合同管理組集中統(tǒng)一管理,以確保檔案完整、完全和有效利用。

2、合同管理組負責統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、組織、整理、保管公司所有合同文檔,并負責監(jiān)督指導各業(yè)務分公司、各部門的合同管理工作。

3、各業(yè)務分公司、各部門應分別建立健全合同文檔的形成、積累、整理、歸檔工作體系,并確定一名專門人員負責合同文檔管理。

合同檔案管理應著眼于全局

有別于普通文書檔案,合同檔案的收集、整理和組卷都有很大的不規(guī)律性,不可能指望它會像普通文書檔案那樣按時、定期送上門來,稍不留心,就會出現(xiàn)遺漏。

因此,在合同檔案的收集、整理過程中,合同檔案管理人員應當與有關業(yè)務部門進行合作,明確合同檔案的具體內(nèi)容,了解合同的履行情況,從而確定合同檔案的歸檔范圍,并隨情況的變化不斷進行修訂和補充,從而使合同檔案及時、完整地歸檔有了制度保證。

在實際的工作過程中,合同檔案的管理人員還應用系統(tǒng)、發(fā)展的眼光看待收集到的合同檔案材料,為今后可能出現(xiàn)的該合同的各種相關或補充材料留下余地。

在提供檔案合同利用時,可以及時主動地提供相關材料上門服務。

總而言之,要著眼全局,做到未雨綢繆,才能保證合同檔案收集的完整、及時,進而發(fā)揮應有功效,維護當事人的合法權益。

收集應及時

這要求檔案工作人員了解合同的辦理情況,正式合同文本簽字儀式都應到場,合同文本一經(jīng)簽字、蓋章、公證后就及時收集歸檔。

對于其他相關的合同材料已經(jīng)履行過程中當事人之間所有有關合同內(nèi)容的意思表達信件、催告函件等,也應采取隨時收集的方法歸檔,避免合同檔案的遺漏及時效的損失。

收集范圍應注意全面與準確

通過對合同檔案形式與內(nèi)容的規(guī)范性的分析,我們可以知道,人們對合同檔案的全面性與準確性的要求較之于其他種類的檔案要高很多。

這就要求檔案管理人員熟悉相關的法律法規(guī),了解合同的辦理狀況,保證不遺漏與合同有關的`檔案材料,能夠準確、有力地反映當事人的合法權益。

提供利用應注意規(guī)范

鑒于合同檔案的重要意義,檔案部門在提供利用時,除特殊情況時一般不應提供合同文本原件,而是提供復印件,既方便了利用又減少了磨損,同時對合同檔案的查閱也應制度化,對于事關單位機密的合同檔案應采取保密措施,以免泄露單位機密。

檔案管理與業(yè)務部門的協(xié)作互動

要做好檔案合同的管理工作,離不開業(yè)務部門的合作與支持。

同時,檔案部門也可以發(fā)揮主觀能動性,配合業(yè)務部門定期檢查合同的辦理情況,對辦理完畢的新合同或補充協(xié)議等及時歸檔,清理遺漏的合同材料,對有期限規(guī)定的合同的辦理情況進行通報督促。

還應大力宣傳合同檔案的重要意義與相關的法律知識,加強業(yè)務部門的檔案意識,為合同檔案的管理奠定良好的基礎。

合同檔案管理制度篇六

為了更好地促進企業(yè)發(fā)展,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益,保障企業(yè)在合同管理工作中能有條不紊的進行。特對企業(yè)合同管理人員資格要求作如下規(guī)定:

一、企業(yè)合同管理人員必須具備合同管理資格,有頒發(fā)資格證書者,方能上崗。

二、企業(yè)合同管理人員應懂各種法律、法規(guī),熟悉合同業(yè)務。

三、企業(yè)合同管理人員必須服從組織的安排,嚴格執(zhí)行上級的有關規(guī)定,做好自己的本職工作。

四、企業(yè)合同管理人員,按時參加主管部門組織的合同管理工作業(yè)務培訓,不斷提高業(yè)務素質(zhì)。

企業(yè)合同管理負責人工作職責

一、負責企業(yè)合同管理的領導工作。

二、組織指揮各有關部門全面履行合同義務。

三、負責企業(yè)合同簽訂的審批。

四、定期聽取企業(yè)有關部門在合同管理和履行中的情況匯報,研究討論合同管理和履行中存在的問題,并做出正確決策。

五、依據(jù)法律、法規(guī)和政策,結合本企業(yè)實際情況,負責組織制定合同管理制度,以及各種專項合同管理制度。

六、監(jiān)督檢查企業(yè)各項合同管理制度的實施。

七、討論決策發(fā)生合同糾紛的解決方式和達到目的的要求。

八、組織學習《合同法》,開展“重合同、守信用”活動。

合同管理工作人員職責

一、合同管理工作人員必須認真履行自身職責,統(tǒng)一管理負責企業(yè)各部門簽訂的各種合同,對公司負責。

二、對企業(yè)各部門簽訂的各種合同依法進行審核登記、歸檔。

三、按有關規(guī)定及時、準確、全面填報合同統(tǒng)計表,并做出統(tǒng)計分析,定期向公司領導作出匯報。

四、做好對合同統(tǒng)一文本、合同專用章、《法人授權委托證明書》的發(fā)放和管理工作。

五、定期召開例會,組織學習有關《合同法》及有關法律法規(guī),依據(jù)法律、法規(guī)和政策開展合同管理工作。

合同訂立程序和審批制度

一、公司經(jīng)理是本企業(yè)的法定代表,所有合同必須經(jīng)理簽訂或經(jīng)理書面授權者簽訂的合同方能生效。

二、公司各部門、各工程處無權對外訂立合同,但可會同公司管理委員會、預算科、生技科、經(jīng)理辦公室與對方就合同的細則進行磋商后,報公司經(jīng)理審閱簽署。

三、公司與其他經(jīng)濟組織訂立的施工合同要以《合同法》、《招標法》、《重慶市管理條例》及有關規(guī)定為準,做到內(nèi)容具體、責任明確、文字準確、數(shù)據(jù)清楚,如有涂改,必須有雙方在涂改處簽章。

四、公司機具對外租借合同同公司后勤科負責填寫后報經(jīng)理簽字,交租借方、公司財會科、行政科各一份,后勤科倉庫留存一份。

五、除機具對外租借合同以外的其他合同,必須交公司經(jīng)理辦公室一份存檔,交財會科、生技科、行政科各一份以便履約和結算。

六、建設工程施工合同簽訂之后,由公司管委會員、公司各科對公司內(nèi)項目經(jīng)理進行全面考查,分析后作出選擇,報經(jīng)理決定。

七、公司及工程處承攬的業(yè)務,不對外轉包,原則上不對外分包,如有特殊情況需分包的,必須經(jīng)企業(yè)法人代表批準后由公司管理委員會對外選擇施工隊伍并負責監(jiān)督施工情況直至竣工驗收。

八、公司內(nèi)部基本建設和維修業(yè)務一律不對外承包由經(jīng)理辦公室負責工程造價控制和施工隊選擇、監(jiān)督,直至驗收后交付使用。

九、公司內(nèi)部各部門之間的合同,單項工程承包合同如發(fā)生糾紛,由經(jīng)理、公司管理委員會負責仲裁,經(jīng)理辦公室監(jiān)督履行。

十、公司與外單位的合同如對方嚴重違約,經(jīng)理交涉無效時,抓住有利時機,由經(jīng)理辦公室牽頭進行仲裁或民事訴訟。在仲裁或訴訟中有關技術方面的問題由公司管理委員會協(xié)同解決。

十一、本公司職工如有違返本管理制度的,由經(jīng)理辦公室全面調(diào)查情況后,提交公司辦公室給予各種行政處理和經(jīng)濟處罰,觸犯法律的將移交司法機關處理。

合同檔案管理制度篇七

對合同進行有效控制,確保各類經(jīng)濟合同能有效實施。

適合本院各部門簽訂的合法、有效的經(jīng)濟合同文本及其相關資料,與合同事宜有關的往來信件、電報、電話記錄、圖表等。

分院負責一般的合同文本的管理及送交上級主管部門備案。重要合同由綜合辦公室管理。

4、工作程序。

a.地質(zhì)勘查合同。

b.施工合同。

c.儲量檢測合同。

d.物探合同。

e.測繪合同。

g.內(nèi)部合同。

h.其它外涉合同。

4.2.1本院合同由分院、綜合辦公室統(tǒng)一管理。

4.2.2凡行業(yè)主管部門有規(guī)定的,一律使用規(guī)定的合同文本。

4.2.3對外簽定合同,必須是院長或其授權人,授權必須辦理書面手續(xù)。

4.2.4合同用印必須經(jīng)院長或其授權的院領導批準,填寫《合同用印登記表》hbkj/qr042301.01。

4.2.5合同地辦理完全手續(xù)后,退回本院不得少于一式三份,使用正式文本的為:合同執(zhí)行單位、財務部、存檔,其他使用處為復印本。

4.2.6屬于合同內(nèi)容的相關文件,與合同文本在存檔處保存。

4.3合同專用章。

綜合辦公室負責合同專用章的管理。凡是外出簽定合同需帶合同專用章時承辦人員需辦理批準手續(xù),填寫《合同專用章使用及外攜登記表》。

4.4本院合同文本及合同專用章一律不得向私人借用,違者追究經(jīng)辦人責任。

5、質(zhì)量記錄。

5.1《合同用印登記表》。

5.2《合同專用章使用及外攜登記表》。

合同檔案管理制度篇八

本機關在各項工作中形成的具有保存價值的,或者上級和下級送來的與本機關關系很密切的文件材料(包括公文、電報簿冊、書信、會議、電話記錄、圖紙、登記表、報表、名冊、獎品、照片、錄音帶、錄像帶等,下同)都屬收集歸檔范圍,應按規(guī)定的范圍、時間和要求交本部門資料員或綜合檔案室歸檔。

(一)本級文件。

1、各種代表會議、工作會議、專業(yè)會議、各級干部會議的會議記錄、會議紀要。

2、工作計劃、規(guī)定、方案、安排、總結、小結、匯報、簡報、通報、通知。

3、各種綜合的或?qū)n}的調(diào)查、檢查、考察等報告。

4、向上級請示,與其他單位的來往文書,對下級的指示、批復、通知。

5、各項決定、決議、規(guī)定、標準、規(guī)范、條例、辦法、制度、守則、要求。

6、各級領導的報告、講話、發(fā)言稿或提綱、記錄。

7、反映生產(chǎn)、基建、科研設備、工藝情況底圖、藍圖及文字材料。

8、各種報表、名冊、登記表、簿冊、數(shù)據(jù)、憑證。

9、反映本機關、本地區(qū)重要活動的照片、錄音帶、錄像帶。10、電報、重要電話記錄、機關工作日記。

11、年鑒、大事記、基礎數(shù)字匯編、基本情況綜合。

12、本機關制發(fā)的獎狀、獎證、獎章、獎旗、獎品。

13、有關房產(chǎn)、財產(chǎn)、物資、檔案、債權、捐贈等的憑證,發(fā)放各種證明、證件存根。

14、已故人員資料。

15、重要的人民來信及處理材料。

16、本機關編輯、出版的書刊、資料樣板。

17、本機關(包括上報和下批)干部任免、呈批表、調(diào)配培訓、專業(yè)技術職務評定、聘任、黨、團干部名冊、年終統(tǒng)計、報表、干部的錄用、轉正、定級、調(diào)資、離休、撫恤等審批表及干部獎懲等文件材料。

(二)上級文件材料。

1、上級(包括各部門及派駐本機關的調(diào)查組、檢查組、工作組,下同)有關本機關、本地區(qū)工作或問題的決定、決議、指示、批復及調(diào)查、檢查、經(jīng)驗材料。

2、各級領導同志、國際友人、人民代表、政協(xié)委員視察本機關、本地區(qū)時的指示、講話、題詞、照片、錄音、錄像。

3、上級發(fā)給本機關的獎狀、獎冊、獎章、獎旗、獎品。

4、上級報刊刊載有關本機關、本地區(qū)情況的文章。

(三)同級文件材料。

1、有關單位與本機關聯(lián)合召開會議,共同進行工作,協(xié)作查處案件或問題共同署名的文件材料。

2、有關單位與本機關簽訂的合同、合約、協(xié)議。

3、有關單位與本機關涉及比較重要的工作或問題的來往文書。

4、有關單位發(fā)來的重要的、需要執(zhí)行的方針、政策性文件。(四)下級文件材料。

1、年季度工作總結、重要的專題工作總結。

2、重要的調(diào)查報告、檢查報告、典型材料,比較重要的工作經(jīng)驗、重要的請示、法規(guī)性的備案文件。

3、重要的名冊、登記表。

4、大事記、基本情況匯編、基礎數(shù)字匯編。

文書檔案一式兩份,其中正文和簽發(fā)稿各一份作存檔用,一份作文件匯編用。

三、歸檔時間和方法。

(一)凡經(jīng)過打字室打印的文件,打印好后由打字員收集,交文書檔案員歸檔。

(二)凡各部門發(fā)出的文件,由各部門辦公室的有關人員收集,交由綜合檔案室歸檔。

(三)一項工作已完成時(包括一項已完成或一個會議已結束,一個問題已解決,一件案件已處理等),由各部門辦公室的有關人員,將進行該項工作形成的全部文件材料,系統(tǒng)整理后送交綜合檔案室歸檔。

(四)外出開會、考察、學習、參觀形成或帶回應歸檔的文件材料,在該項活動結束時交由文書檔案員歸檔。

(五)年度工作總結、各種年報、黨員、干部名冊,應于翌年一月底前交文書檔案歸檔。

(一)應歸檔的文件、材料應由各辦線資料員收集全齊。

(二)正文與底稿(簽發(fā)稿)主件或附件、請示與批復、來文與復文一起歸檔。

(三)歸檔文件材料注意:檢查應蓋公章是否蓋了,文件沒有標題應加上標題,內(nèi)容、摘要、文件沒有標明日期的要標上日期。

(四)歸檔的文件材料應是原稿原件,不得用復制件。

(五)歸檔的照片、錄音帶、錄像帶要一一寫上文字說明。

(六)凡是歸檔的文件材料必須經(jīng)過初步整理,把同一具體問題的文件材料集中在一起,按文件的先后形成排列好。

1、檔案鑒定工作,是甄別和判定檔案的價值,并據(jù)以確定檔案“存毀”的工作。

2、檔案鑒定工作,是一項科學性很強的工作,必須堅持全面觀點、堅持歷史觀點、堅持發(fā)展觀點。

3、檔案鑒定,必須按照黨和國家制定的鑒定工作原則和鑒定標準進行。

4、檔案鑒定工作,必須有組織、有領導地進行,一般應有領導、專業(yè)人員和有關單位代表參加的鑒定小組負責進行。

5、凡是經(jīng)過認真的鑒定,判定為保存或銷毀的檔案,必須按照規(guī)定的程序,辦好鑒定手續(xù)。

6、檔案鑒定工作,是一項決定檔案命運的工作,檔案工作人員必須嚴肅、慎重地對待鑒定工作,嚴格遵守檔案鑒定工作制度。

為了加強本單位檔案管理,搞好各門類檔案的提供利用工作,特制定以下制度:

1、本單位各部門借閱檔案,必須按照單位制定的各門類檔案借閱管理標準辦理借閱手續(xù)。

2、外單位來人查閱本單位檔案,需持單位介紹信并經(jīng)單位有關部門領導簽字批準,方可查閱,不得抄錄或借出。

3、機密、秘密、絕密檔案借閱一律按照《檔案安全保密標準》中的要求辦理。

4、查閱各門類檔案應在閱覽室內(nèi)進行,不劃道、涂改、折卷、裁剪、拍照、撕毀等。特殊情況需借出的,需經(jīng)部門負責人批準,但借出時間不得超過一周,不得轉借他人。需繼續(xù)使用者要辦續(xù)借手續(xù),確保檔案的完整與安全。

5、珍貴的實物檔案、重要的照片、底片、縮微膠片等檔案一律不借出。

6、凡私自抄錄、攝、描繪、折散、刪刮、撕毀檔案等行為者嚴格按照國家《檔案法》、《保密法》予以追究法律現(xiàn)行責任。

合同檔案管理制度篇九

學生會檔案是學生會在工作和各種活動中形成并作為歷史記錄保存起來以備查考的文件資料,它起著憑證、依據(jù)和史料的作用,并為團委指導幫助學生會開展工作提供豐富材料。

1、學生會檔案管理工作由院學生會辦公室檔案組成員負責統(tǒng)一管理;。

2、各部門應設管理本部門檔案的副部長,負責日常檔案的收集、整理以及保管工作;。

3、各部門負責檔案的副部長應與辦公室加強聯(lián)系,溝通思想,交流經(jīng)驗,以便于檔案管理制度的順利推行。

1、學生會檔案分類為:各類文件類(上級文件、申報表、申請表)、會議記錄類、人事檔案類(包括各部門及其干部檔案類獎懲記錄類)、工作計劃類活動內(nèi)容及工作總結類及其他共六類。

有關檔案都將據(jù)此分類:。

(1)文件類:。

文件(包括上級文件、申請表、申報表)一律按a4紙一份歸類存檔;。

(2)會議記錄類:。

(3)人事檔案類:。

(4)工作計劃類:。

(5)活動內(nèi)容類:。

學生會各部門組織活動應當制定活動計劃書(策劃書),并于活動結束后及時做出活動總結,并把工作總結于活動結束后3天內(nèi)交于辦公室,此工作計劃保留存檔,以利于期末部門考核時起參照作用;凡學生會集體獲得的獎品、紀念品作為工作成績的體現(xiàn),必須交給辦公室妥善處理,任何人不得私自占有。

(6)工作內(nèi)容類:。

學生會辦公室檔案組成員把各屆學生會成員的檔案設宗,主要含以下材料:。

(1)學生會干部個人檔案;。

(2)學生會干部各學期的工作總結以及工作成績評定;。

(3)與學生會干部本人有關的各類文字材料;。

(4)各類材料均一式兩份。

1、當有辦公室檔案管理員在場時,直接由管理員負責歸檔;。

2、管理員不在時,應及時通知管理員,由管理員整理歸檔;。

3、管理員歸檔時,應詳細填寫檔案管理紀錄;。

4、未經(jīng)過主席或者辦公室主任同意,任何人不得以私人借口借閱檔案;。

5、調(diào)檔時,必須持有主席的簽字證明;。

6、調(diào)檔時,必須有檔案管理人員在場做詳細記錄,并填寫檔案借閱表;。

7、檔案一旦遺失,管理人員應立即上報有關部門并及時補檔;。

9、未經(jīng)有關部門同意,任何人不得擅自改動檔案,否則一經(jīng)查實,報主席團嚴肅處理;。

10、檔案管理人員必須定期整理核查檔案。

1、活動策劃書、活動籌備情況、活動及進程結果、活動結束后整理得經(jīng)驗、教訓;。

2、活動新聞稿。(對于比賽類活動,必注明各輪次的戰(zhàn)況及獲勝方)。

為了加強檔案管理工作,辦公室應完整、科學地保管好學生會的檔案材料,以備查詢、參考、交流,特制訂本細則。

1、查閱前請對照辦公室檔案清單,明確檔案名稱詳細資料;。

2、認真填寫檔案借閱登記表,并由審批人(部長)同意;。

3、各部門在指定時間辦理查檔手續(xù),并確認歸還日期;

4、檔案查閱完畢后請及時歸還,過期不還且未講明原因的講上報主席團并做嚴肅處理;。

5、本細則適用于學生會在各項工作中直接形成的,對今后工作具有查考、利用價值的各種文字、圖樣、圖表、獎證、聲、像等不同形式的歷史記錄材料的管理工作。

為加強學生會工作檔案管理制度的系統(tǒng)性、完整性和科學性,使學生會工作形成一定的歷史資料,特建立本制度。檔案制度總則在于規(guī)范學生會各類文件資料的管理,利于查詢借閱及其他相關工作的有效開展。

3、遇有學生會干部工作調(diào)動或辭職離任時,要及時報于辦公室備案;。

5、院學生會的其它文件及文字資料是否列入院學生會檔案,由院學生會辦公室決定;。

6、屬于學生會所有的檔案,由委員會決定公布:未經(jīng)上述機構同意,任何組織和個人無權公布。辦公室有權查詢并作相應處理。

本制度所稱“檔案”包括以下內(nèi)容:。

2、檔案要做到格式規(guī)范、內(nèi)容完備、條理清楚,手寫的應用碳素墨水工整書寫。a4紙文檔是指文書、檔案等原始的或電子的資料。

合同檔案管理制度篇十

第一條為了加強會計檔案管理,有效保護和利用會計檔案,根據(jù)《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國檔案法》等有關法律和行政法規(guī),制定本辦法。

第二條國家機關、社會團體、企業(yè)、事業(yè)單位和其他組織(以下統(tǒng)稱單位)管理會計檔案適用本辦法。

第三條本辦法所稱會計檔案是指單位在進行會計核算等過程中接收或形成的,記錄和反映單位經(jīng)濟業(yè)務事項的,具有保存價值的文字、圖表等各種形式的會計資料,包括通過計算機等電子設備形成、傳輸和存儲的電子會計檔案。

第四條財政部和國家檔案局主管全國會計檔案工作,共同制定全國統(tǒng)一的會計檔案工作制度,對全國會計檔案工作實行監(jiān)督和指導。

縣級以上地方人民政府的財政部門和檔案行政管理部門管理本行政區(qū)域內(nèi)的會計檔案工作,并對本行政區(qū)域內(nèi)會計檔案工作實行監(jiān)督和指導。

第五條單位應當加強會計檔案管理工作,建立和完善會計檔案的收集、整理、保管、利用和鑒定銷毀等管理制度,采取可靠的安全防護技術和措施,保證會計檔案的真實、完整、可用、安全。

單位的檔案機構或者檔案工作人員所屬機構(以下統(tǒng)稱單位檔案管理機構)負責管理本單位的會計檔案。單位也可以委托具備檔案管理條件的機構代為管理會計檔案。

第六條下列會計資料應當進行歸檔:

(一)會計憑證,包括原始憑證、記賬憑證;

(二)會計賬簿,包括總賬、明細賬、日記賬、固定資產(chǎn)卡片及其他輔助性賬簿;

(三)財務會計報告,包括月度、季度、半年度、年度財務會計報告;

(四)其他會計資料,包括銀行存款余額調(diào)節(jié)表、銀行對賬單、納稅申報表、會計檔案移交清冊、會計檔案保管清冊、會計檔案銷毀清冊、會計檔案鑒定意見書及其他具有保存價值的會計資料。

第七條單位可以利用計算機、網(wǎng)絡通信等信息技術手段管理會計檔案。

第八條同時滿足下列條件的,單位內(nèi)部形成的屬于歸檔范圍的電子會計資料可僅以電子形式保存,形成電子會計檔案:

(一)形成的電子會計資料來源真實有效,由計算機等電子設備形成和傳輸;

(四)采取有效措施,防止電子會計檔案被篡改;

(五)建立電子會計檔案備份制度,能夠有效防范自然災害、意外事故和人為破壞的影響;

(六)形成的電子會計資料不屬于具有永久保存價值或者其他重要保存價值的會計檔案。

第九條滿足本辦法第八條規(guī)定條件,單位從外部接收的電子會計資料附有符合《中華人民共和國電子簽名法》規(guī)定的電子簽名的,可僅以電子形式歸檔保存,形成電子會計檔案。

第十條單位的會計機構或會計人員所屬機構(以下統(tǒng)稱單位會計管理機構)按照歸檔范圍和歸檔要求,負責定期將應當歸檔的會計資料整理立卷,編制會計檔案保管清冊。

第十一條當年形成的會計檔案,在會計年度終了后,可由單位會計管理機構臨時保管一年,再移交單位檔案管理機構保管。因工作需要確需推遲移交的,應當經(jīng)單位檔案管理機構同意。

單位會計管理機構臨時保管會計檔案最長不超過三年。臨時保管期間,會計檔案的保管應當符合國家檔案管理的有關規(guī)定,且出納人員不得兼管會計檔案。

第十二條單位會計管理機構在辦理會計檔案移交時,應當編制會計檔案移交清冊,并按照國家檔案管理的有關規(guī)定辦理移交手續(xù)。

紙質(zhì)會計檔案移交時應當保持原卷的封裝。電子會計檔案移交時應當將電子會計檔案及其元數(shù)據(jù)一并移交,且文件格式應當符合國家檔案管理的有關規(guī)定。特殊格式的電子會計檔案應當與其讀取平臺一并移交。

單位檔案管理機構接收電子會計檔案時,應當對電子會計檔案的準確性、完整性、可用性、安全性進行檢測,符合要求的才能接收。

第十三條單位應當嚴格按照相關制度利用會計檔案,在進行會計檔案查閱、復制、借出時履行登記手續(xù),嚴禁篡改和損壞。

單位保存的會計檔案一般不得對外借出。確因工作需要且根據(jù)國家有關規(guī)定必須借出的,應當嚴格按照規(guī)定辦理相關手續(xù)。

會計檔案借用單位應當妥善保管和利用借入的會計檔案,確保借入會計檔案的安全完整,并在規(guī)定時間內(nèi)歸還。

第十四條會計檔案的保管期限分為永久、定期兩類。定期保管期限一般分為10年和30年。

會計檔案的保管期限,從會計年度終了后的第一天算起。

第十五條各類會計檔案的保管期限原則上應當按照本辦法附表執(zhí)行,本辦法規(guī)定的會計檔案保管期限為最低保管期限。

單位會計檔案的具體名稱如有同本辦法附表所列檔案名稱不相符的,應當比照類似檔案的保管期限辦理。

第十六條單位應當定期對已到保管期限的會計檔案進行鑒定,并形成會計檔案鑒定意見書。經(jīng)鑒定,仍需繼續(xù)保存的會計檔案,應當重新劃定保管期限;對保管期滿,確無保存價值的會計檔案,可以銷毀。

第十七條會計檔案鑒定工作應當由單位檔案管理機構牽頭,組織單位會計、審計、紀檢監(jiān)察等機構或人員共同進行。

第十八條經(jīng)鑒定可以銷毀的會計檔案,應當按照以下程序銷毀:

(一)單位檔案管理機構編制會計檔案銷毀清冊,列明擬銷毀會計檔案的名稱、卷號、冊數(shù)、起止年度、檔案編號、應保管期限、已保管期限和銷毀時間等內(nèi)容。

(二)單位負責人、檔案管理機構負責人、會計管理機構負責人、檔案管理機構經(jīng)辦人、會計管理機構經(jīng)辦人在會計檔案銷毀清冊上簽署意見。

(三)單位檔案管理機構負責組織會計檔案銷毀工作,并與會計管理機構共同派員監(jiān)銷。監(jiān)銷人在會計檔案銷毀前,應當按照會計檔案銷毀清冊所列內(nèi)容進行清點核對;在會計檔案銷毀后,應當在會計檔案銷毀清冊上簽名或蓋章。

電子會計檔案的`銷毀還應當符合國家有關電子檔案的規(guī)定,并由單位檔案管理機構、會計管理機構和信息系統(tǒng)管理機構共同派員監(jiān)銷。

第十九條保管期滿但未結清的債權債務會計憑證和涉及其他未了事項的會計憑證不得銷毀,紙質(zhì)會計檔案應當單獨抽出立卷,電子會計檔案單獨轉存,保管到未了事項完結時為止。

單獨抽出立卷或轉存的會計檔案,應當在會計檔案鑒定意見書、會計檔案銷毀清冊和會計檔案保管清冊中列明。

第二十條單位因撤銷、解散、破產(chǎn)或其他原因而終止的,在終止或辦理注銷登記手續(xù)之前形成的會計檔案,按照國家檔案管理的有關規(guī)定處置。

第二十一條單位分立后原單位存續(xù)的,其會計檔案應當由分立后的存續(xù)方統(tǒng)一保管,其他方可以查閱、復制與其業(yè)務相關的會計檔案。

單位分立后原單位解散的,其會計檔案應當經(jīng)各方協(xié)商后由其中一方代管或按照國家檔案管理的有關規(guī)定處置,各方可以查閱、復制與其業(yè)務相關的會計檔案。

單位分立中未結清的會計事項所涉及的會計憑證,應當單獨抽出由業(yè)務相關方保存,并按照規(guī)定辦理交接手續(xù)。

單位因業(yè)務移交其他單位辦理所涉及的會計檔案,應當由原單位保管,承接業(yè)務單位可以查閱、復制與其業(yè)務相關的會計檔案。對其中未結清的會計事項所涉及的會計憑證,應當單獨抽出由承接業(yè)務單位保存,并按照規(guī)定辦理交接手續(xù)。

第二十二條單位合并后原各單位解散或者一方存續(xù)其他方解散的,原各單位的會計檔案應當由合并后的單位統(tǒng)一保管。單位合并后原各單位仍存續(xù)的,其會計檔案仍應當由原各單位保管。

第二十三條建設單位在項目建設期間形成的會計檔案,需要移交給建設項目接受單位的,應當在辦理竣工財務決算后及時移交,并按照規(guī)定辦理交接手續(xù)。

第二十四條單位之間交接會計檔案時,交接雙方應當辦理會計檔案交接手續(xù)。

移交會計檔案的單位,應當編制會計檔案移交清冊,列明應當移交的會計檔案名稱、卷號、冊數(shù)、起止年度、檔案編號、應保管期限和已保管期限等內(nèi)容。

交接會計檔案時,交接雙方應當按照會計檔案移交清冊所列內(nèi)容逐項交接,并由交接雙方的單位有關負責人負責監(jiān)督。交接完畢后,交接雙方經(jīng)辦人和監(jiān)督人應當在會計檔案移交清冊上簽名或蓋章。

電子會計檔案應當與其元數(shù)據(jù)一并移交,特殊格式的電子會計檔案應當與其讀取平臺一并移交。檔案接受單位應當對保存電子會計檔案的載體及其技術環(huán)境進行檢驗,確保所接收電子會計檔案的準確、完整、可用和安全。

第二十五條單位的會計檔案及其復制件需要攜帶、寄運或者傳輸至境外的,應當按照國家有關規(guī)定執(zhí)行。

第二十六條單位委托中介機構代理記賬的,應當在簽訂的書面委托合同中,明確會計檔案的管理要求及相應責任。

第二十七條違反本辦法規(guī)定的單位和個人,由縣級以上人民政府的財政部門、檔案行政管理部門依據(jù)《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國檔案法》等法律法規(guī)處理處罰。

第二十八條預算、計劃、制度等文件材料,應當執(zhí)行文書檔案管理規(guī)定,不適用本辦法。

第二十九條不具備設立檔案機構或配備檔案工作人員條件的單位和依法建賬的個體工商戶,其會計檔案的收集、整理、保管、利用和鑒定銷毀等參照本辦法執(zhí)行。

第三十條各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市人民政府的財政部門、檔案行政管理部門,新疆生產(chǎn)建設兵團財務局、檔案局,國務院各業(yè)務主管部門,中國人民解放軍總后勤部,可以根據(jù)本辦法制定具體實施辦法。

第三十一條本辦法由財政部、國家檔案局負責解釋,自20xx年1月1日起施行。1998年8月21日財政部、國家檔案局發(fā)布的《會計檔案管理辦法》(財會字〔1998〕32號)同時廢止。

第一條為了加強會計檔案管理,有效保護和利用會計檔案,根據(jù)《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國檔案法》等有關法律和行政法規(guī),制定本辦法。

第二條國家機關、社會團體、企業(yè)、事業(yè)單位和其他組織(以下統(tǒng)稱單位)管理會計檔案適用本辦法。

第三條本辦法所稱會計檔案是指單位在進行會計核算等過程中接收或形成的,記錄和反映單位經(jīng)濟業(yè)務事項的,具有保存價值的文字、圖表等各種形式的會計資料,包括通過計算機等電子設備形成、傳輸和存儲的電子會計檔案。

第四條財政部和國家檔案局主管全國會計檔案工作,共同制定全國統(tǒng)一的會計檔案工作制度,對全國會計檔案工作實行監(jiān)督和指導。

縣級以上地方人民政府的財政部門和檔案行政管理部門管理本行政區(qū)域內(nèi)的會計檔案工作,并對本行政區(qū)域內(nèi)會計檔案工作實行監(jiān)督和指導。

第五條單位應當加強會計檔案管理工作,建立和完善會計檔案的收集、整理、保管、利用和鑒定銷毀等管理制度,采取可靠的安全防護技術和措施,保證會計檔案的真實、完整、可用、安全。

單位的檔案機構或者檔案工作人員所屬機構(以下統(tǒng)稱單位檔案管理機構)負責管理本單位的會計檔案。單位也可以委托具備檔案管理條件的機構代為管理會計檔案。

第六條下列會計資料應當進行歸檔:

(一)會計憑證,包括原始憑證、記賬憑證;

(二)會計賬簿,包括總賬、明細賬、日記賬、固定資產(chǎn)卡片及其他輔助性賬簿;

(三)財務會計報告,包括月度、季度、半年度、年度財務會計報告;

(四)其他會計資料,包括銀行存款余額調(diào)節(jié)表、銀行對賬單、納稅申報表、會計檔案移交清冊、會計檔案保管清冊、會計檔案銷毀清冊、會計檔案鑒定意見書及其他具有保存價值的會計資料。

第七條單位可以利用計算機、網(wǎng)絡通信等信息技術手段管理會計檔案。

第八條同時滿足下列條件的,單位內(nèi)部形成的屬于歸檔范圍的電子會計資料可僅以電子形式保存,形成電子會計檔案:

(一)形成的電子會計資料來源真實有效,由計算機等電子設備形成和傳輸;

(四)采取有效措施,防止電子會計檔案被篡改;

(五)建立電子會計檔案備份制度,能夠有效防范自然災害、意外事故和人為破壞的影響;

(六)形成的電子會計資料不屬于具有永久保存價值或者其他重要保存價值的會計檔案。

第九條滿足本辦法第八條規(guī)定條件,單位從外部接收的電子會計資料附有符合《中華人民共和國電子簽名法》規(guī)定的電子簽名的,可僅以電子形式歸檔保存,形成電子會計檔案。

第十條單位的會計機構或會計人員所屬機構(以下統(tǒng)稱單位會計管理機構)按照歸檔范圍和歸檔要求,負責定期將應當歸檔的會計資料整理立卷,編制會計檔案保管清冊。

第十一條當年形成的會計檔案,在會計年度終了后,可由單位會計管理機構臨時保管一年,再移交單位檔案管理機構保管。因工作需要確需推遲移交的,應當經(jīng)單位檔案管理機構同意。

單位會計管理機構臨時保管會計檔案最長不超過三年。臨時保管期間,會計檔案的保管應當符合國家檔案管理的有關規(guī)定,且出納人員不得兼管會計檔案。

第十二條單位會計管理機構在辦理會計檔案移交時,應當編制會計檔案移交清冊,并按照國家檔案管理的有關規(guī)定辦理移交手續(xù)。

紙質(zhì)會計檔案移交時應當保持原卷的封裝。電子會計檔案移交時應當將電子會計檔案及其元數(shù)據(jù)一并移交,且文件格式應當符合國家檔案管理的有關規(guī)定。特殊格式的電子會計檔案應當與其讀取平臺一并移交。

單位檔案管理機構接收電子會計檔案時,應當對電子會計檔案的準確性、完整性、可用性、安全性進行檢測,符合要求的才能接收。

第十三條單位應當嚴格按照相關制度利用會計檔案,在進行會計檔案查閱、復制、借出時履行登記手續(xù),嚴禁篡改和損壞。

單位保存的會計檔案一般不得對外借出。確因工作需要且根據(jù)國家有關規(guī)定必須借出的,應當嚴格按照規(guī)定辦理相關手續(xù)。

會計檔案借用單位應當妥善保管和利用借入的會計檔案,確保借入會計檔案的安全完整,并在規(guī)定時間內(nèi)歸還。

第十四條會計檔案的保管期限分為永久、定期兩類。定期保管期限一般分為10年和30年。

會計檔案的保管期限,從會計年度終了后的第一天算起。

第十五條各類會計檔案的保管期限原則上應當按照本辦法附表執(zhí)行,本辦法規(guī)定的會計檔案保管期限為最低保管期限。

單位會計檔案的具體名稱如有同本辦法附表所列檔案名稱不相符的,應當比照類似檔案的保管期限辦理。

第十六條單位應當定期對已到保管期限的會計檔案進行鑒定,并形成會計檔案鑒定意見書。經(jīng)鑒定,仍需繼續(xù)保存的會計檔案,應當重新劃定保管期限;對保管期滿,確無保存價值的會計檔案,可以銷毀。

第十七條會計檔案鑒定工作應當由單位檔案管理機構牽頭,組織單位會計、審計、紀檢監(jiān)察等機構或人員共同進行。

第十八條經(jīng)鑒定可以銷毀的會計檔案,應當按照以下程序銷毀:

(一)單位檔案管理機構編制會計檔案銷毀清冊,列明擬銷毀會計檔案的名稱、卷號、冊數(shù)、起止年度、檔案編號、應保管期限、已保管期限和銷毀時間等內(nèi)容。

(二)單位負責人、檔案管理機構負責人、會計管理機構負責人、檔案管理機構經(jīng)辦人、會計管理機構經(jīng)辦人在會計檔案銷毀清冊上簽署意見。

(三)單位檔案管理機構負責組織會計檔案銷毀工作,并與會計管理機構共同派員監(jiān)銷。監(jiān)銷人在會計檔案銷毀前,應當按照會計檔案銷毀清冊所列內(nèi)容進行清點核對;在會計檔案銷毀后,應當在會計檔案銷毀清冊上簽名或蓋章。

電子會計檔案的銷毀還應當符合國家有關電子檔案的規(guī)定,并由單位檔案管理機構、會計管理機構和信息系統(tǒng)管理機構共同派員監(jiān)銷。

第十九條保管期滿但未結清的債權債務會計憑證和涉及其他未了事項的會計憑證不得銷毀,紙質(zhì)會計檔案應當單獨抽出立卷,電子會計檔案單獨轉存,保管到未了事項完結時為止。

單獨抽出立卷或轉存的會計檔案,應當在會計檔案鑒定意見書、會計檔案銷毀清冊和會計檔案保管清冊中列明。

第二十條單位因撤銷、解散、破產(chǎn)或其他原因而終止的,在終止或辦理注銷登記手續(xù)之前形成的會計檔案,按照國家檔案管理的有關規(guī)定處置。

第二十一條單位分立后原單位存續(xù)的,其會計檔案應當由分立后的存續(xù)方統(tǒng)一保管,其他方可以查閱、復制與其業(yè)務相關的會計檔案。

單位分立后原單位解散的,其會計檔案應當經(jīng)各方協(xié)商后由其中一方代管或按照國家檔案管理的有關規(guī)定處置,各方可以查閱、復制與其業(yè)務相關的會計檔案。

單位分立中未結清的會計事項所涉及的會計憑證,應當單獨抽出由業(yè)務相關方保存,并按照規(guī)定辦理交接手續(xù)。

單位因業(yè)務移交其他單位辦理所涉及的會計檔案,應當由原單位保管,承接業(yè)務單位可以查閱、復制與其業(yè)務相關的會計檔案。對其中未結清的會計事項所涉及的會計憑證,應當單獨抽出由承接業(yè)務單位保存,并按照規(guī)定辦理交接手續(xù)。

第二十二條單位合并后原各單位解散或者一方存續(xù)其他方解散的,原各單位的會計檔案應當由合并后的單位統(tǒng)一保管。單位合并后原各單位仍存續(xù)的,其會計檔案仍應當由原各單位保管。

第二十三條建設單位在項目建設期間形成的會計檔案,需要移交給建設項目接受單位的,應當在辦理竣工財務決算后及時移交,并按照規(guī)定辦理交接手續(xù)。

第二十四條單位之間交接會計檔案時,交接雙方應當辦理會計檔案交接手續(xù)。

移交會計檔案的單位,應當編制會計檔案移交清冊,列明應當移交的會計檔案名稱、卷號、冊數(shù)、起止年度、檔案編號、應保管期限和已保管期限等內(nèi)容。

交接會計檔案時,交接雙方應當按照會計檔案移交清冊所列內(nèi)容逐項交接,并由交接雙方的單位有關負責人負責監(jiān)督。交接完畢后,交接雙方經(jīng)辦人和監(jiān)督人應當在會計檔案移交清冊上簽名或蓋章。

電子會計檔案應當與其元數(shù)據(jù)一并移交,特殊格式的電子會計檔案應當與其讀取平臺一并移交。檔案接受單位應當對保存電子會計檔案的載體及其技術環(huán)境進行檢驗,確保所接收電子會計檔案的準確、完整、可用和安全。

第二十五條單位的會計檔案及其復制件需要攜帶、寄運或者傳輸至境外的,應當按照國家有關規(guī)定執(zhí)行。

第二十六條單位委托中介機構代理記賬的,應當在簽訂的書面委托合同中,明確會計檔案的管理要求及相應責任。

第二十七條違反本辦法規(guī)定的單位和個人,由縣級以上人民政府的財政部門、檔案行政管理部門依據(jù)《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國檔案法》等法律法規(guī)處理處罰。

第二十八條預算、計劃、制度等文件材料,應當執(zhí)行文書檔案管理規(guī)定,不適用本辦法。

第二十九條不具備設立檔案機構或配備檔案工作人員條件的單位和依法建賬的個體工商戶,其會計檔案的收集、整理、保管、利用和鑒定銷毀等參照本辦法執(zhí)行。

第三十條各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市人民政府的財政部門、檔案行政管理部門,新疆生產(chǎn)建設兵團財務局、檔案局,國務院各業(yè)務主管部門,中國人民解放軍總后勤部,可以根據(jù)本辦法制定具體實施辦法。

合同檔案管理制度篇十一

一、查閱利用本館開放檔案、資料者,須持身份證(或工作證、學歷證書)等有效證件,同時填寫查閱登記表;受他人委托者,還須出具他人上述任一證件(含復印、傳真件)及委托查閱申請書。

二、查閱重要的或密級檔案,按《檔案保密制度》辦理;查閱本職范圍外的重要檔案,須經(jīng)辦公室負責人批準;查閱珍貴檔案時,以復印件代替原件利用。

三、檔案、資料一般不外借。確因工作需要外借的,除出具所在單位證明外,須經(jīng)辦公室負責人或?qū)W校分管領導批準,并辦理外借手續(xù)(限5天內(nèi)歸還);若續(xù)借,需辦續(xù)借手續(xù)。

四、帶給利用檔案時,按學校有關規(guī)定收費。

五、外國組織和人員利用開放檔案、資料,按國家有關規(guī)定辦理。

六、查閱利用檔案時不得隨意涂改、拆卷或損毀。本室工作人員對違規(guī)者,有權給予勸告、責令賠償或其它處置,直至追究法律職責。

七、未經(jīng)主管校領導批準或辦公室授權,任何單位、個人無權公布檔案資料。

合同檔案管理制度篇十二

第一條:為規(guī)范分局稅收征管資料管理,維護征管檔案的完整和安全,促進稅收征管檔案管理的發(fā)展,更好的為稅收征管服務,根據(jù)某地局iso9001質(zhì)量管理體系的有關規(guī)定,制定本制度。

第二條:本制度所稱稅收征管資料,是指在征管全過程中形成的與稅收征管有關的文件、憑證、報表、帳冊、文書、案卷等不同形式或載體的記錄。

社會保險費和其他地方規(guī)費的征管資料管理適用本制度。

第三條:稅收征管資料管理遵循科學規(guī)范、安全集中、系統(tǒng)完整、簡便實用、真實準確的原則。

稅收征管資料管理內(nèi)容包括采集(錄入)、整理、移交、歸檔、移送、保管、調(diào)閱等部分。

第四條:稅收征管資料管理實行屬地負責制,各征管組負責征管資料的收集、整理和歸檔等工作,綜合組負責征管資料管理工作的檢查、指導和監(jiān)督,并接受上級稅務機關的檢查、指導和監(jiān)督,不斷提高征管資料管理的質(zhì)量和水平。

第五條:建立征管資料檔案室和專用檔案柜,配備忠于職守、熟悉業(yè)務、保守機密、認真負責的檔案管理人員。

第六條;征管資料按基本資料、分戶資料和綜合資料等分類管理,具體為:稅務登記類、帳簿憑證類、納稅申報類、稅款征收類、發(fā)票管理類、稅務檢查類、綜合類、征管質(zhì)量考核類等。

第七條:各征管組對征管資料的收集、整理、審核、歸檔一般按以下歸集流程操作:收集資料————整理資料————按年度、類別、保管期限分類————按標準裝訂資料————排列編號————裝盒編目————移交上柜。

第八條:綜合組在稅務檢查中形成的檢查資料,按規(guī)定整理、傳遞和歸檔,并在結案后10天內(nèi)復印送交征管組,進入戶管檔案。

第九條:歸檔資料必須是稅收征管各環(huán)節(jié)辦理完畢后的正式資料。資料應文字清楚、內(nèi)容完整、手續(xù)齊全。資料格式原則上以上級局制定的表證單書式樣及規(guī)格為準。

第十條:企業(yè)、從事生產(chǎn)經(jīng)營的事業(yè)單位等的稅收征管資料實行一戶一檔。戶管檔案內(nèi)容應包括從稅務登記到稅款入庫,整個征管過程的全部資料,并按稅務登記、納稅申報、稅款征收、稅務檢查、財務報表等項目分類順序歸檔。

個體工商戶的征管資料一般按街道、地段、行業(yè)等歸檔,實行十戶一檔。并按稅務登記、定稅、申報、征收、停復業(yè)等項目順序歸檔。

第十一條:分戶檔案中的稅務登記類資料歸入當年度檔案。

第十二條:征管資料歸檔時,應按稅收征管環(huán)節(jié)、時間順序依次排列。同類資料應排放在一起,以便查閱和調(diào)用。

永久、長期保管的資料檔案必須去掉金屬物。

歸檔資料應依據(jù)分類和資料編號編制資料目錄。目錄的標題應按所歸檔的征管資料的分類填寫,并按資料的排列順序編寫頁碼。

歸檔資料目錄應置于歸檔資料之首。

第十三條:建立健全征管資料的傳遞、登記、保管、借閱等項管理制度,并對資料的歸集、保管、借用等情況進行監(jiān)督檢查。

往年資料必須由檔案室保存,當年資料由各征管組分別歸集,集中到專柜保管。

第十四條:征管資料檔案的保管必須做到“三?!?、“六防”,即:專人、專柜、專室,并有防火、防盜、防蟲、防潮、防塵、防高溫等措施。

第十五條:征管資料調(diào)閱、復制、移送應嚴格遵守檔案管理的有關規(guī)定,履行必要的手續(xù),依法為納稅人的情況保密。

合同檔案管理制度篇十三

經(jīng)過對近年來醫(yī)德檔案相關文獻的回顧梳理和對河北省26家綜合醫(yī)院的調(diào)研,我們認為醫(yī)德檔案管理工作存在著以下幾個主要問題:2.1國家層面的醫(yī)德檔案管理制度需要進一步完善。現(xiàn)在全國各醫(yī)療單位的管理制度,是依據(jù)衛(wèi)生部20xx年的《關于建立醫(yī)務人員醫(yī)德考評制度的指導意見(試行)》,結合實際情況制訂的。衛(wèi)生部的這個指導意見本身就是試行版,說明還不太成熟,需要進一步實踐和探索。七年多時間過去了,醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)和醫(yī)德醫(yī)風建設面臨的情況和問題也有很大變化,指導意見還需進一步修改和完善。2.2醫(yī)德考評的客觀公正性受到質(zhì)疑。根據(jù)試行的指導意見規(guī)定,醫(yī)德考評分為自我評價、科室評價和單位評價三個環(huán)節(jié)。但這三個環(huán)節(jié),都是以醫(yī)務人員的自我評價為基礎。自我評價,要求醫(yī)務人員根據(jù)自己的實際工作表現(xiàn),對照醫(yī)德考評的內(nèi)容和標準進行客觀評價。但讓一個人對自己進行客觀評價,其實是比較困難的,尤其是評價結果還影響著個人實際利益的時候,往往會更難。而科室評價、醫(yī)院評價又都是以上一個環(huán)節(jié)評價為基礎的,這樣,個人評價成為影響醫(yī)德考評結果的關鍵,這就出現(xiàn)了自己評自己、自己人評自己人的情況,醫(yī)務人員、科室和醫(yī)院本來就是一個利益共同體,存在著各種各樣的關系和聯(lián)系,雖然試行的指導意見規(guī)定,醫(yī)院評價醫(yī)務人員時,要將日常檢查、問卷調(diào)查、患者反映、投訴舉報、表揚獎勵等記錄反映出來的具體情況作為重要參考依據(jù),但在實際工作中,經(jīng)常會出現(xiàn)評價時突出表揚和優(yōu)點,縮小甚至回避批評和缺點的“揚美避丑”現(xiàn)象,考評結果的客觀公正性會受到很大的影響和質(zhì)疑。2.3河北省新版醫(yī)德檔案工作存在的問題。20xx年河北省衛(wèi)計委出臺了《河北省醫(yī)務人員醫(yī)德考評實施細則》,規(guī)定了25個考核項目,涉及到了64個加分、扣分點和13個一票否決項。我們對26家醫(yī)院進行了調(diào)研,大家反映由于項目繁多,實施起來工作量大,耗費時間長,需要很多人力、精力和較長時間。由于考評內(nèi)容十分豐富,涉及到全院所有一線科室和各個管理部門,協(xié)調(diào)工作多、難度大。有些醫(yī)院不能及時完成檔案資料收集、整理和歸檔工作,收集的資料也不完整;有的醫(yī)院沒有醫(yī)評結果與個人利益掛鉤的具體方案,考評結果沒有得到切實應用;有些醫(yī)院出現(xiàn)個別醫(yī)務人員抱怨工作繁瑣,存有抵觸情緒等等。

2.1科學設置內(nèi)容和評分標準。

一是考評內(nèi)容應該包括完整的醫(yī)療服務過程中所反映出來的醫(yī)德行為,重點包括醫(yī)務人員基本行為規(guī)范、衛(wèi)生行政部門強調(diào)的醫(yī)德問題、社會和患者集中關切的醫(yī)德問題。1988年的《醫(yī)務人員醫(yī)德規(guī)范及實施辦法》規(guī)定了救死扶傷等7項考評內(nèi)容,20xx年底《關于建立醫(yī)務人員醫(yī)德考評制度的指導意見(試行)》對這7項內(nèi)容進行具體化,河北省的實施辦法在此基礎上,增加了“為患者提供評價服務,自覺接受監(jiān)督”內(nèi)容。20xx年底,國家衛(wèi)計委出臺《加強醫(yī)療衛(wèi)生行風建設“九不準”》,是對于醫(yī)務人員職業(yè)道德的最新規(guī)范,應該及時地將醫(yī)務人員遵守“九不準”情況納入到醫(yī)德考評內(nèi)容。醫(yī)改新政策實施后,應該把藥品和耗材的使用是否合理、是否符合比例等問題,也要納入到醫(yī)德檔案內(nèi)容中。二是在醫(yī)德檔案評分標準中,應明確列出一票否則項目,只要醫(yī)務人員出現(xiàn)所列的任一項情形,當年的醫(yī)德考評結果即定為較差。河北省的實施辦法里列出了患者滿意度低于60%、服務態(tài)度惡劣造成嚴重后果、索要患者財物等11項一票否決項。我們認為,還應該把違反“九不準”規(guī)定的行為納入到一票否則項目中。三是對每項內(nèi)容科學的設定分值。醫(yī)德檔案應該突出醫(yī)德醫(yī)風,重要的項目賦予的分值相對要高。我們調(diào)研的一家河北省級醫(yī)院,8項考評內(nèi)容基礎分為100分,分值最高的是“患者評價”,基礎分為20分,為了杜絕醫(yī)務人員誘導患者贈送錦旗、表揚信現(xiàn)象的發(fā)生,規(guī)定了此項最高加分上限為35分。分值最低的為“注重科研”,基礎分為8分。按照河北省實施辦法規(guī)定,承擔高層次科研課題、發(fā)表sci收錄論文、獲得省級科研獎項,可以獲得很高的加分,為了避免出現(xiàn)醫(yī)德部分得分較低,總體得分較高情況的發(fā)生,該院規(guī)定“注重科研”最高加分上限為10分。

2.2建立科學的考評方法。

一是要有健全的考評工作機制。醫(yī)院應建立醫(yī)德檔案管理和考評領導小組,由醫(yī)院主要負責人任組長,下設辦公室,由相關職能部門參加,具體負責考評工作。各醫(yī)療、醫(yī)技科室都要成立考評小組,負責對日常醫(yī)德情況資料的收集、記錄和整理。二是精心做好資料收集和甄別。各科室和部門要認真收集和保存體現(xiàn)醫(yī)務人員醫(yī)德醫(yī)風的相關資料。認真核對各種資料的真實性、可靠性,特別是要客觀公平的甄別各種患者投訴事件中,醫(yī)務人員是否存在違背職業(yè)道德的行為。對于醫(yī)務人員是否違反一票否決項目,更要特別小心,慎之又慎,一般要和本人當面核實,醫(yī)德檔案中要保存正式的調(diào)查結論或處理文件的復印件。三是組織量化打分,確定考評等級。河北省要求實行季度統(tǒng)計、半年考核、年終總評的考評方式。每季度結束后,科室要收集整理本科人員日常醫(yī)德表現(xiàn)資料,并把患者滿意度記入醫(yī)德檔案。每半年結束后,醫(yī)務人員撰寫自我評價,科室按照考評量化標準計算得分,填入“量化評分表”,并給出科室評價,上報領導小組辦公室,進行復核和分值修正,并參考個人評價、科室評價,做出單位評價,并按比例劃定考評等級,在院內(nèi)公示一周、接受監(jiān)督和申訴后記入醫(yī)德檔案。

2.3建立患者評價機制。

一是患者對醫(yī)德水平最有發(fā)言權?;颊呤轻t(yī)務人員的直接服務對象,醫(yī)務人員醫(yī)德怎么樣,患者有著最切身的體會,最有發(fā)言權,因此,醫(yī)德檔案里應該充分反映患者的意見,突出患者的評價對醫(yī)德考評的主導性作用,才能做到以問題為導向,針對患者意見不斷改進和加強醫(yī)德醫(yī)風建設。二是應該讓所有患者都能方便的參與評價。衛(wèi)生部指導意見雖然規(guī)定了醫(yī)德考評制度規(guī)定可將問卷調(diào)查、患者反映、投訴舉報、表揚獎勵等反映出來的具體情況作為考評的重要參考依據(jù),但在實際工作中,受到患者投訴和表揚的醫(yī)務人員畢竟是少數(shù),沒有受到表揚或投訴的醫(yī)務人員,也并不代表著沒有值得表揚的行為或者沒有違反醫(yī)德規(guī)定的行為,也不意味著他們的醫(yī)德就在同一個水平上。而問卷調(diào)查結果往往是對某個科室醫(yī)療服務情況的綜合反映,對具體醫(yī)務人員的指向性不強。顯然,這種考評辦法,患者的參與度不夠,是少數(shù)患者表達了對少數(shù)醫(yī)務人員的意見,影響了考評結果的客觀公正性。應該為所有患者提供方便快捷的方法和渠道,實現(xiàn)讓所有患者對所有醫(yī)務人員的監(jiān)督和評價,這樣得到的評價信息才更加完整和公平。三是建立患者評價平臺。河北省在二級以上醫(yī)院中開展患者評價機制建設。我們調(diào)研的某家省級醫(yī)院,已建立了完整的患者評價系統(tǒng),實現(xiàn)了可以讓所有患者對所有醫(yī)務人員、所有醫(yī)療服務環(huán)節(jié)進行評價。評價系統(tǒng)作為醫(yī)院管理系統(tǒng)的一部分,由門診患者評價模塊、住院患者評價模塊和出院患者回訪模塊組成。在門診的收費窗口、取藥窗口和各個病區(qū),都安裝了患者評價器,評價內(nèi)容涉及到了服務態(tài)度、技術水平、醫(yī)患關系、廉潔行醫(yī)等各個方面,涵蓋了從掛號一直到結賬出院所有的服務環(huán)節(jié)。評價器操作方便,門診患者在交費和取藥時,就可以對接診醫(yī)生進行評價。住院患者出院時,可以對經(jīng)治醫(yī)護人員進行評價。一個門診號、一個住院號對同一項服務只能評價一次,評價是“背靠背”的方式進行,不受醫(yī)務人員的干擾,評價系統(tǒng)對實施評價患者的身份保密,保證了患者能夠表達自己真實意愿。患者回訪中心人工進行出院患者電話回訪,并全部錄音存檔,工作人員把患者評價和意見輸入到評價系統(tǒng),出院患者沒有了住院時的擔心和顧慮,做出的評價更加真實可靠。評價系統(tǒng)把門診、住院和出院患者評價信息自動匯總,計算出各位醫(yī)務人員的滿意度,成為醫(yī)德考評的主要依據(jù)。

2.4發(fā)揮教育、警示激勵和約束作用。

一是醫(yī)德檔案管理工作要與醫(yī)德醫(yī)風教育相結合,要在糾風反腐中發(fā)揮應有的作用。醫(yī)德檔案的內(nèi)容和標準明確了醫(yī)務人員應該遵循的醫(yī)德規(guī)范,也明確了違反醫(yī)德要求的禁止行為,把學習醫(yī)德檔案內(nèi)容和標準作為廉潔行醫(yī)教育的重要內(nèi)容,筑牢醫(yī)務人員思想政治的防線。醫(yī)務人員每半年都要對照標準,進行自我評價,也是一種自我教育、自我反思的有效方式。二是把醫(yī)德檔案工作融入醫(yī)院管理工作,做為加強醫(yī)務人員隊伍建設、提高醫(yī)院服務水平的有效的管理手段。要與年度考核掛鉤,只有醫(yī)德考評結果為良好以上的人員,才有年度考核優(yōu)秀資格。要與職稱晉升掛鉤,考評結果為較差的,不得晉職晉級。要與績效工資和獎金掛鉤,醫(yī)院列出一定比例的獎金作為醫(yī)德獎懲基金,根據(jù)醫(yī)德考評情況對醫(yī)務人員進行獎懲。要與醫(yī)師定期考核掛鉤,考核周期內(nèi),有一次醫(yī)德考評結果為較差的,該考核周期即定為不合格。

隨著醫(yī)生多點執(zhí)業(yè)政策的落實,必須突破現(xiàn)有的以醫(yī)院為單位的醫(yī)德檔案管理制度,應該由衛(wèi)生行政主管建立本地區(qū)統(tǒng)一開放的醫(yī)德檔案管理平臺,可以開發(fā)適合當?shù)貙嶋H情況的醫(yī)德檔案管理軟件,把醫(yī)德檔案信息收集、管理和考評通過網(wǎng)絡完成,實現(xiàn)醫(yī)德檔案管理的電子化和網(wǎng)絡化,對本地區(qū)所有醫(yī)院的醫(yī)德檔案管理系統(tǒng)進行聯(lián)網(wǎng),統(tǒng)一監(jiān)管,實現(xiàn)信息互聯(lián)共享,為醫(yī)務人員建立了統(tǒng)一的醫(yī)德檔案,最后實現(xiàn)全國醫(yī)德檔案系統(tǒng)的聯(lián)網(wǎng),在多點行醫(yī)背景下,不論醫(yī)生到哪里去執(zhí)業(yè),患者都可以進行評價,并且評價信息都能匯總到醫(yī)生本人的醫(yī)德檔案中?;颊呖梢栽诰W(wǎng)上評價醫(yī)生,也可以查看醫(yī)生的一些醫(yī)德檔案信息。經(jīng)過努力,逐步實現(xiàn)在全國范圍內(nèi)對醫(yī)生的醫(yī)德情況可評可查。

合同檔案管理制度篇十四

1.為確保工程檔案的齊全、完整、準確、系統(tǒng),確保檔案案卷合格率,使工程檔案管理順利達到《建設工程文件歸檔整理規(guī)范》(gbt/50328-20xx)的要求,特制定本規(guī)定。

2.各級人員做好文件材料的立卷歸檔工作是各自的義務和崗位職責,各級人員應對自己負責的項目所形成的、具有保存價值的文件材料,認真做好立卷歸檔工作,并確保檔案的完整性、準確性。

2.1.1工程檔案資料工作是工程建設過程的一部分,應納入建設全過程管理并與工程建設同步。檔案資料室集中統(tǒng)一管理本工程全過程的技術檔案資料,對工程文件材料的形成、積累、收集、歸檔工作進行監(jiān)督、檢查,并負責工程技術檔案資料的接收和移交。

2.1.2為了便于各個環(huán)節(jié)的銜接,監(jiān)理項目部配備專職信息管理員,為更好地管理好檔案資料,應配置必要的檔案裝具、檔案保護設施和辦公設備。

三、工程文件的收發(fā)及管理規(guī)定。

3.1工程文件接收。

3.1.1各單位提供給監(jiān)理項目部的工程文件(工程技術文件、圖紙資料)由監(jiān)理項目部信息管理員統(tǒng)一接收;統(tǒng)一接收國網(wǎng)項目部、集團項目部、電監(jiān)辦以及監(jiān)理項目部等下發(fā)的各項文件,做好接收記錄。

3.1.4信息管理員對接收的工程文件資料,必須進行數(shù)量和外觀質(zhì)量檢查,發(fā)現(xiàn)問題應及時通知寄發(fā)單位補發(fā)。

3.1.5信息管理員應及時建立工程文件收發(fā)文記錄,并能利用計算機進行各類文件的查詢檢索。

3.1.6對接收的密級文件資料,要嚴格按保密規(guī)定妥善收存,并認真執(zhí)行密級文件資料的借閱規(guī)定。

3.2工程文件資料發(fā)放。

3.2.1上級下發(fā)文件、監(jiān)理工程師通知單、監(jiān)理工作聯(lián)系單、通知及會議紀要,由信息管理員按所指定的單位及時傳遞并建立發(fā)放記錄。

1、負責對各參建單位在工程建設中文件的形成及竣工檔案的編制進行監(jiān)督與審核,特別是對竣工圖完整、準確、系統(tǒng)進行監(jiān)督和審查。負責收集、積累、整理、歸檔監(jiān)理文件。建設單位委托監(jiān)理單位負責監(jiān)督、檢查項目文件的收集、積累和完整、準確、系統(tǒng)情況,并審核、簽署。

2、歸檔范圍:

1)負責提交監(jiān)理過程中形成的有關工程質(zhì)量,工期、投資監(jiān)理等方面的全部文件材料。

2)監(jiān)理各專業(yè)負責人對施工單位、調(diào)試單位、質(zhì)量監(jiān)督部門的歸檔案卷實施審查,對被監(jiān)理單位歸檔文件的完整性、準確性、系統(tǒng)性負責,并在案卷內(nèi)備考表審核人欄簽署。

3)對各單位提供的不符合規(guī)定的案卷和案卷內(nèi)的文件,監(jiān)理項目部有權退回,相關單位應按檔案管理的有關規(guī)定進行整改,直至提交符合規(guī)定要求的案卷及案卷文件材料。

3、工程檔案的鑒定和銷毀。

1)對歸檔和發(fā)放后多余的工程文件和各部門使用后回收的圖紙資料,先由申請銷毀的部門登記造冊,再由檔案部門提出銷毀意見,報項目部總工及經(jīng)理批準后方可銷毀。

2)對各單位修改替代后的檔案,檔案部門應列出銷毀檔案清冊,提出銷毀報告,經(jīng)項目部總工及經(jīng)理批準后實施,并對被銷毀檔案目錄進行清除。

3)檔案銷毀必須嚴格執(zhí)行保密規(guī)定,由保安部門確定銷毀地點。銷毀檔案時,檔案部門、保安部門均應指派專人監(jiān)銷,監(jiān)銷人必須在銷毀清冊一簽字,檔案銷毀清冊應存檔。

4)在鑒定銷毀檔案時,處于兩種保管期限之間的檔案,一律從長處理。

4、其它。

(1)工程檔案的分類、編目、按國家電網(wǎng)辦[20xx]250號《關于印發(fā)國家電網(wǎng)項目部電網(wǎng)建設項目檔案管理辦法(試行)的通知》規(guī)定執(zhí)行。

(2)檔案、資料、圖書的提供利用,按本工程檔案、資料、圖書借閱規(guī)定執(zhí)行。

(3)工程聲像檔案的整理編目按本工程聲像檔案管理辦法執(zhí)行。

5.1建設工程聲像檔案主要是指在城市規(guī)劃、建設、管理活動中直接形成的,具有保存價值的照片、底片(包括反轉片)、影片、錄像帶、光盤及磁性載體,以聲像為主,輔以文字說明的歷史記錄。

5.2照片檔案應符合以下要求:

(1)主體明確、影像清晰、畫面完整、未加修飾剪裁;

(2)能體現(xiàn)工程竣工后的外觀、設計特色、地理位置;

(3)以傳統(tǒng)感光材料為載體的照片需報送底片、正片(照片);

(5)符合國家電網(wǎng)項目部《關于利用數(shù)碼照片資料加強輸變電工程安全質(zhì)量過程控制的通知》基建安全[20xx]25號及《關于強化輸變電工程施工過程質(zhì)量控制數(shù)碼照片采集與管理與管理的工作要求》國家電網(wǎng)基建質(zhì)量[20xx]322號要求。

合同檔案管理制度篇十五

為進一步規(guī)范農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程,加強農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境治理和保護,大力推廣配方肥尤其是緩釋肥和農(nóng)作物病蟲害綠色防控,減少化肥、農(nóng)藥使用量,建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全可追溯制度。

一、建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全生產(chǎn)記錄檔案,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全生產(chǎn)記錄檔案至少保存兩年,以保證農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯和生產(chǎn)過程問題的追查。

二、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全生產(chǎn)記錄檔案包括三個方面:一是農(nóng)業(yè)投入品采購記錄表;二是種植業(yè)農(nóng)事生產(chǎn)記錄表;三是農(nóng)產(chǎn)品銷售記錄表。

三、生產(chǎn)記錄由主要負責人填寫,并由相關人員對其記錄進行定期檢查。

通過健全生產(chǎn)記錄檔案管理制度,全面真實地掌握農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程投入品使用情況、質(zhì)量控制標準、產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量和銷售去向,既有效地提高了農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量標準,也加強了農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者的自律約束。

合同檔案管理制度篇十六

為加強公司安全基礎檔案管理,發(fā)揮好檔案服務于安全工作的功能,完善安全管理過程監(jiān)督,特制定本制度。

1、實行安全文件收發(fā)登記制度,上級來文和下發(fā)文件,先行登記、分類存放,按照領導簽批意見督辦落實。

2、文件應按照收發(fā)順序整齊放入檔案盒中,,卷首制作目錄,年終裝訂存檔。

3、嚴格按檔案管理要求建立健全各種基礎資料檔案,實行從業(yè)人員一人一檔,安全管理每一個過程一檔,每項活動、工作一檔,檔案資料做到真實、有效、完整。

4、基礎檔案資料要分類存檔保管,檔案分為長期檔案和短期檔案,短期檔案滿3年之后可以進行銷毀處理。

5、檔案基礎資料管理信息,必須實現(xiàn)從購臵到退出市場的全過程監(jiān)督,及時進行更新,確保檔案資料完整性。

6、檔案資料借出必須辦理相關登記手續(xù),經(jīng)公司主要領導審批同意后方可借閱。

7、檔案資料由安全科安排專人負責管理,實習專柜存放,落實防護措施,防止損毀。

合同檔案管理制度篇十七

一、認真貫徹執(zhí)行上級有關檔案工作的方針、政策和法規(guī),刻苦學習、不斷提高文化和業(yè)務水平、適應工作的需要。

二、負責文件材料的立卷歸檔工作。

三、做好檔案資料的整理、編目、鑒定、保管、統(tǒng)計、編研和系統(tǒng)化工作。

四、全面熟悉室藏,開發(fā)檔案信息資源,積極提供利用,做好咨詢工作,嚴格執(zhí)行保密和檔案的利用制度。

五、加強檔案室管理,做好溫濕度記錄,年終對室藏檔案資料進行全面地核對清理,確保檔案的完整與安全。

六、保持室內(nèi)整潔,遵守防火安全制度。

合同檔案管理制度篇十八

為加強大學生心理咨詢檔案的管理與使用,進一步促進心理咨詢的規(guī)范化、科學化、制度化,特制定如下檔案管理規(guī)定:

凡屬心理健康教育中心與心理咨詢室的各種門類載體的資料(學生心理檔案、心理測試量表、心理測試結果、心理咨詢記錄、團體輔導文件和其他相關文字資料、錄像、縮微膠卷和磁帶等)都由心理健康教育中心統(tǒng)一管理。

心理檔案應由專人管理。管理人員要認真負責,嚴格遵守學生心理檔案管理的各項規(guī)定,保證及時歸檔整理和正常使用。嚴禁擅自攜帶心理檔案外出,心理檔案一般不得外借或復制,確因工作需要借出的,應履行有關手續(xù)。查閱、使用學生心理檔案,必須嚴格登記,按時歸還。非專業(yè)人員查閱心理咨詢有關結果時,須由咨詢工作人員指導。

學生心理咨詢相關記錄表在每學期咨詢結束至該學期結束時間段內(nèi),將應歸檔的文字材料整理編號經(jīng)心理健康教育中心主任審定后,以時間段為單位(一個學年為一個時間段)統(tǒng)一放入檔案資料柜。各項管理工作中形成的文件,應在每學期結束前將應歸檔的文件歸檔存放。聲像文件材料應在各項活動后,整理好隨時歸檔,每學期結束前將各類聲像文件材料刻錄備份,編號統(tǒng)一放入檔案資料柜。學生心理檔案應按規(guī)定年限完好保存。

檔案分類存入檔案柜;放置檔案柜室內(nèi)嚴禁吸煙和堆放雜物;檔案柜、箱須放置防蟲劑;室內(nèi)須保持清潔衛(wèi)生,并配有遮陽設施。

學生心理咨詢內(nèi)容屬于最高級(道德級)保密,應嚴格遵守黨和國家有關保密工作的法律、法規(guī)、制度。非檔案管理人員,不得隨便提取檔案資料。知曉檔案內(nèi)容者,必須嚴格保密,不向他人談論被咨詢?nèi)擞嘘P情況,如因泄露而產(chǎn)生不良后果的,責任自負。

【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/14984108.html】

全文閱讀已結束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔