報銷制度公司報銷方案范文(22篇)

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報銷制度公司報銷方案范文(22篇)
時間:2023-11-08 13:14:08     小編:碧墨

方案的制定需要充分考慮實際情況和資源限制,確??尚行院托Ч?。在制定方案之前,我們需要考慮可能出現(xiàn)的風(fēng)險和挑戰(zhàn),并制定相應(yīng)的對策。方案的分享和交流可以促進(jìn)經(jīng)驗的傳承和創(chuàng)新的出現(xiàn)。

報銷制度公司報銷方案篇一

一、報銷范圍:

本細(xì)則適用于公司國內(nèi)出差的報銷及外地長駐人員。

二、出差審批辦法:

1、出差申請程序:因工作需要出差,無論是否借款,出差前均應(yīng)填寫“##有限責(zé)任公司出差申請單”(見附件),明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜,出差申請單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的,應(yīng)按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的,不予借支和報銷差旅費(fèi)。出差申請單由財務(wù)部留存,并作為部門費(fèi)用考核依據(jù)。

如要借款,應(yīng)填寫“領(lǐng)款單”,根據(jù)出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)財務(wù)部部長(5000元以上須經(jīng)財務(wù)副總)審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。

同時財務(wù)部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。

2、差旅費(fèi)報銷程序:經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員,應(yīng)如實填寫“差旅費(fèi)報銷單”,并列明事由、時間、線路后交部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字,再交財務(wù)部審核簽字,按《##費(fèi)用報銷程序》予以報銷(領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差費(fèi)用須經(jīng)董事長審核簽字)。除按規(guī)定可報出租車費(fèi)的人員外的其他人員如要乘座出租車,應(yīng)事前向部門領(lǐng)導(dǎo)請示同意,報帳時由董事長簽字認(rèn)可。

3、住宿費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn):

注:(1)住宿費(fèi)系指房間標(biāo)準(zhǔn);。

(2)因特殊情況超標(biāo),經(jīng)董事長批準(zhǔn)后方可報銷。

4、乘座工具標(biāo)準(zhǔn)。

5、員工分類標(biāo)準(zhǔn):

第一類:公司領(lǐng)導(dǎo)指公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員;。

第二類:中層干部及高級職稱人員;。

第三類:工作人員指公司除一、二、四類之外的其他員工;。

第四類:安裝維修人員。

三、差旅費(fèi)報銷原則。

(1)區(qū)內(nèi)出差(含龍寶、天城、五橋)不論時間長短,均不發(fā)給出差補(bǔ)助費(fèi)。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可發(fā)給誤餐補(bǔ)助費(fèi),標(biāo)準(zhǔn)為:早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費(fèi)不得超過兩餐。

(2)住宿費(fèi)報銷條件:按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷,實際住宿費(fèi)超過規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)的部分由出差人員處理不予報銷,低于限額的部分80%計算給個人,無住宿單據(jù)的一律按限額標(biāo)準(zhǔn)的70%計算給個人。

(3)以下人員不實行市內(nèi)交通費(fèi)包干辦法:

在外地參加各種訓(xùn)練班(含學(xué)習(xí))的人員;。

自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;。

其他不宜實行本辦法的出差人員。

(4)出差乘坐火車、輪船,符合從晚上8點到次日晨7時之間,在車、船上過夜,或連續(xù)乘車、船超過12小時的可以購買規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的臥鋪、艙位,符合以上規(guī)定未買臥鋪票的,按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發(fā)給補(bǔ)貼:

b.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發(fā)補(bǔ)貼,其中四等艙位按票價的30%、五等臥按票價的40%、五等散按票價的60%計發(fā)補(bǔ)貼。

(5)出差期間,若發(fā)生招待費(fèi),報銷時須單獨(dú)填報,要求寫明發(fā)生費(fèi)用原因,被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

(6)出差補(bǔ)助天數(shù)實行:按出差自然(以日歷為準(zhǔn))天數(shù)補(bǔ)助。

(7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報銷,到達(dá)駐地后按以下標(biāo)準(zhǔn)實行包干:。

重慶、成都按實際天數(shù)每人每天35元包干;。

武漢、無錫等地,按實際天數(shù)每人每天45元包干;。

廣州(京、津、滬、穗)按實際天數(shù)每人每天50元包干。

(8)出差的行程路線須與出差申請單上標(biāo)明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車,不得繞行。違反規(guī)定的,其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額,自行承擔(dān),并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補(bǔ)助和發(fā)生的其它費(fèi)用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。

(9)出差人員一般不得乘坐飛機(jī),經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機(jī),其乘坐往返機(jī)場的專線客車費(fèi)用可憑票報銷,不在市內(nèi)交通費(fèi)包干的范圍。

(10)出外學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和參加會議的人員,如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿,食宿費(fèi)已包含學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會議費(fèi)用中的,憑會議證明和發(fā)票,在審核后按實報銷學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)費(fèi),不再另報住宿費(fèi)和伙食補(bǔ)助費(fèi)。如經(jīng)審查后,發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者,按多報住宿費(fèi)和伙食補(bǔ)助費(fèi)的5倍罰款,給予其所在部門或分管領(lǐng)導(dǎo)2倍的罰款。

(11)嚴(yán)格控制出差人數(shù),給多派人出差的部門領(lǐng)導(dǎo)處以多派人出差費(fèi)用的2倍罰款。

(12)出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報帳,需延期報銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。否則按應(yīng)報金額的10%進(jìn)行處罰,同時對部門領(lǐng)導(dǎo)罰款50元每次。

(13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地,未發(fā)生車船票;除按規(guī)定報銷出差各項補(bǔ)貼外,可額外給予補(bǔ)助,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為:重慶市范圍內(nèi)(除萬州區(qū)、梁平、云陽、開縣、忠縣外不予補(bǔ)助)按一天補(bǔ)助,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)30元/天;四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補(bǔ)助,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)30元/天;其它地區(qū)按三天補(bǔ)助,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)30元/天。

(14)異地分子公司工作人員,路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報銷,在深圳工作期間按正常上班計薪。

四、本規(guī)定從20_年7月1日起執(zhí)行。各子公司應(yīng)參照本制度,制定本公司差旅費(fèi)管理辦法,并報總公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。

##有限責(zé)任公司。

20_年六月二十日。

報銷制度公司報銷方案篇二

差旅費(fèi)是指出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)和公雜費(fèi)等各項費(fèi)用。差旅費(fèi)是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經(jīng)常性支出項目。

第一條為了規(guī)范公司費(fèi)用管理,在保證員工出差有個良好工作條件的前提下,節(jié)約開支,降低成本,特制定本規(guī)定。

第二條公差類型分為以下四類:

(一)與公司生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的商務(wù)活動;。

(二)公司批準(zhǔn)參加的與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的各類會議、培訓(xùn)等;。

(三)其他經(jīng)過公司批準(zhǔn)的公務(wù)活動;。

(四)因公出國的費(fèi)用,按照國家和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三條員工出差前必須填寫出差報告,寫明出差事由、主要地點、路線、時間和往返的交通工具,經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后,作為借款和報銷依據(jù)。

外出參加培訓(xùn)需到人力資源部進(jìn)行審核,并持經(jīng)審核的外出培訓(xùn)審批單方可到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。

第四條員工預(yù)借的差旅費(fèi),必須及時報銷,出差返回后15個工作日內(nèi)報銷,不得拖欠,逾期不報的從下月工資中扣回,原借款未報銷的,不得再次借款。

第五條員工出差乘坐交通工具可報銷的上限標(biāo)準(zhǔn):

職務(wù)。

乘坐交通工具。

高管人員、首席研究員、總工程師、首席營銷員。

飛機(jī)、火車軟臥。

中層管理人員、主任工程師、副主任工程師、主任研究員、支部書記。

飛機(jī)、火車硬臥。

一級、二級研究員;一級、二級工程師;主管;高級操作員、操作技師;銷售分部經(jīng)理。

單飛、火車硬臥。

其他人員(包括臨時工和靈活用工)。

火車硬臥。

注:

(一)其他人員從昆明出發(fā),特殊情況如攜帶貴金屬、打折機(jī)票接近當(dāng)日火車票票價的,需乘坐飛機(jī)的應(yīng)在出差報告中說明原因,并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽批。從昆明出發(fā)機(jī)票一律由黨政辦統(tǒng)一購買,并由黨政辦經(jīng)辦人簽字后方可作為報銷憑據(jù)。

(二)員工出差期間,乘坐火車硬座的,按實際乘坐火車硬座票價的30%計發(fā)補(bǔ)助費(fèi)。

第六條員工出差期間的住宿費(fèi)按不超過標(biāo)準(zhǔn)總額據(jù)實報銷,住宿補(bǔ)助按出差的實際住宿天數(shù)計發(fā),伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)實行包干辦法,按出差的自然天數(shù)計發(fā)。

第七條員工出差的住宿費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn):

1、去往同一目的地的員工應(yīng)一同住宿,人均每日住宿費(fèi)按下列辦法報銷:

崗位省外省內(nèi)一般地區(qū)特殊地區(qū)。

2、員工出差不可一同住宿的,每日按下列標(biāo)準(zhǔn)報銷。

特殊地區(qū)。

注:

(一)以上住宿費(fèi)報銷均以合法票據(jù)為報銷依據(jù)。

(二)特殊地區(qū)是指:深圳、珠海、上海、北京、廣州和海南省的海口市。

(三)員工出差期間的住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票天數(shù)計發(fā),住親友家或無住宿發(fā)票的按每天40元計發(fā)。

(四)員工出差期間,夜間乘坐火車、長途汽車、輪船最低一級艙位(統(tǒng)艙)的,住宿費(fèi)按每夜40元計發(fā)。

(五)兩個以上(含兩個)員工一同出差的,返回后必須一起報銷差旅費(fèi),不得分開報銷。

第八條員工出差期間市內(nèi)交通費(fèi),按每天20元計發(fā)(營銷人員按每天30元計發(fā)),不再憑票報銷。如特殊情況須據(jù)實報銷者,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,不再實行包干辦法;如攜帶貴金屬的員工,可按次憑票報銷交通費(fèi),并扣除當(dāng)日交通補(bǔ)助;自帶交通工具的員工,不再報銷交通費(fèi)。已享受當(dāng)日交通費(fèi)補(bǔ)助的員工,不再報銷由機(jī)場到市內(nèi)的大巴票。

第九條員工出差的伙食補(bǔ)助費(fèi)包干標(biāo)準(zhǔn):

省外省內(nèi)一般地區(qū)特殊地區(qū)市、縣。

注:

(一)員工出差伙食補(bǔ)助費(fèi)不分途中和住勤,按每天所在地區(qū)計發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)。

(二)員工出差發(fā)生業(yè)務(wù)接待費(fèi)必須經(jīng)請示批準(zhǔn),并按實際發(fā)生金額扣除當(dāng)天伙食補(bǔ)助費(fèi)后給予報銷。

(三)員工出差發(fā)生的業(yè)務(wù)接待費(fèi)必須和差旅費(fèi)一起報銷,不得單獨(dú)報銷。

(四)出差云錫及附屬廠礦,提供食宿的,不計發(fā)補(bǔ)助;未安排食宿的,按省內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)伙食補(bǔ)助,符合第十條規(guī)定的按規(guī)定進(jìn)行報銷。

第十條員工外出參加會議、長期培訓(xùn),期間的住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)按實憑據(jù)報銷,不計發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi),途中按出差規(guī)定報銷。會議期間不安排伙食,按出差伙食補(bǔ)助包干辦法執(zhí)行。

第十一條員工外出參加短期學(xué)習(xí)、培訓(xùn),期限不超過30日,學(xué)習(xí)和培訓(xùn)期間不計發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi),但學(xué)習(xí)、培訓(xùn)地點在本市,而又未安排食宿的,需附相關(guān)證明,可按每天10元計發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)。

第十二條因工作需要,員工短期在外地出差,時間超過30天(含30天),實行以下補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。

1、住宿費(fèi)包干標(biāo)準(zhǔn):

內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)可一同住宿,人均每日住宿費(fèi)。

為憑票報銷,低于80元(含80元),按票面金額據(jù)實報銷;高于80元,按80元報銷,超出部分均不予以報銷。

不可一同住宿,人均每日住宿費(fèi)。

為憑票報銷,低于100元(含100元),按票面金額據(jù)實報銷;高于100元,按120元報銷,超出部分均不予以報銷。

2、伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):人均每日。

3、市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):人均每日10元,不再憑票報銷。

第十二條新錄用的員工,可報銷由原單位或原學(xué)校到公司的路費(fèi)、行李托運(yùn)費(fèi),路費(fèi)按火車硬臥憑據(jù)報銷。

第十三條享受探親假員工在探親期間的往返路費(fèi)報銷規(guī)定:

1、員工每年一次探親的可據(jù)實報銷往返路費(fèi),四年一次探親的,按本人工資(基礎(chǔ)工資、崗位工資、年功工資)的30%部份自理,超出部份據(jù)實報銷。

2、員工探親路費(fèi)按火車硬座車票憑據(jù)報銷,年滿50周歲的,可按火車硬臥車票憑據(jù)報銷。

3、探親期間發(fā)生的路費(fèi)無法提供火車硬座或硬臥票據(jù)的,應(yīng)出具相應(yīng)車次票價證明作為報銷依據(jù)。

4、探親假類型由人力資源部進(jìn)行審核,方可報銷。

第十四條員工出差期間辦理私事的一切費(fèi)用,均由個人自理。

第十五條公司董事會、監(jiān)事會成員為辦理公司董事會、監(jiān)事會業(yè)務(wù)出差,按高管人員標(biāo)準(zhǔn)報銷。

第十六條員工出差期間必經(jīng)路線的車票遺失,必須作出情況說明并有證明人證明,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字,報主管副總審批后,按原車票金額的90%報銷。

第十七條員工因公出國,按國家有關(guān)出國人員費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法的規(guī)定報銷。

第十八條公務(wù)用車差旅費(fèi)管理辦法由黨政辦負(fù)責(zé)制定和審核。

第十九條本規(guī)定從發(fā)文之日起執(zhí)行,解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。

以上內(nèi)容就是相關(guān)的回答,為了控制差旅費(fèi)的報銷,很多的公司都對差旅費(fèi)進(jìn)行了規(guī)定,我們?nèi)绻酵獾爻霾畹脑?,所需要用到的一些費(fèi)用都會有一些限定,并且進(jìn)行報銷的時候需要用到相關(guān)的憑證。

報銷制度公司報銷方案篇三

3.2各部門負(fù)責(zé)按照制度執(zhí)行。

4.1費(fèi)用報銷審批權(quán)限:

4.1.1公司的費(fèi)用開支均由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核,財務(wù)核實,但最終批核權(quán)由總經(jīng)理審批。

4.1.2如遇總經(jīng)理外出,又急需于支付時,可按下列情況處理:

費(fèi)用在300元以下的,經(jīng)部門經(jīng)理審批后,財務(wù)可予以先行報銷;

費(fèi)用在300元以上的,先由部門經(jīng)理向總經(jīng)理報告,再由總經(jīng)理口頭(電話)或書面(傳真、e—mail)指示財務(wù)人員先行處理。

以上兩種情況,財務(wù)部出納必須待總經(jīng)理回來時,再將有關(guān)單據(jù)交給補(bǔ)簽。

4.1.3具審批權(quán)限的人員,不得簽涉及自己的費(fèi)用,其費(fèi)用由其上級主管負(fù)責(zé)簽批。

4.1.4所有的費(fèi)用開支必須先獲享有審批權(quán)人同意,才能實施。不得“先斬后奏”。

4.2費(fèi)用報銷流程:

4.2.1當(dāng)費(fèi)用發(fā)生后,受款人必須在三天內(nèi)填寫有關(guān)的報銷憑證,并辦妥本部門的審批手續(xù),再送往財務(wù)審核,超出三天的費(fèi)用不予報銷,責(zé)任自負(fù)。

4.2.2.財務(wù)部必須認(rèn)真、負(fù)責(zé)地審查有關(guān)的報銷憑證及原始單據(jù),重點要審查其內(nèi)容是否真實合理,計算是否正確無誤,手續(xù)是否完備無缺,有無違反公司規(guī)定和作弊嫌疑。如有異議時,財務(wù)應(yīng)當(dāng)拒絕受理,并退回當(dāng)事人重新辦理。情節(jié)嚴(yán)重的,必須立即報至其部門經(jīng)理及總經(jīng)理。

4.2.3由部門經(jīng)理審批無誤后,經(jīng)財務(wù)審核無誤的單據(jù),應(yīng)由財務(wù)送給總經(jīng)理審批。

4.2.4財務(wù)在收到經(jīng)獲總經(jīng)理批核的單據(jù)時,應(yīng)在一天內(nèi),足額地支付有關(guān)款項給受款人,并在費(fèi)用報銷單上簽收。

4.2.5受款人到財務(wù)處領(lǐng)取款項,在收款時,應(yīng)當(dāng)面點清款項。

4.3借款:

4.3.1當(dāng)事人因公辦理涉及到費(fèi)用需借款,必須填寫借款申請單。

4.3.2借款時寫清借款的理由或用途,當(dāng)日借款金額在300元(含)以內(nèi)的經(jīng)部門經(jīng)理審核。借款金額超過300元時,除完成以上程序外,還須上報至總經(jīng)理報準(zhǔn)后方可支付。

4.3.3借款人在辦妥相應(yīng)的事項后,應(yīng)及時辦理報銷手續(xù),盡快與財務(wù)結(jié)算清楚。

4.3.4、借款人在財務(wù)處已有借款沒有還清時,財務(wù)有權(quán)拒付二次借款。

4.3.5當(dāng)借款人不及時結(jié)清借款之項目時,財務(wù)有權(quán)從薪資中抵扣。

4.4重點費(fèi)用有關(guān)規(guī)定:

4.4.1工資:

4.4.1.1每月15日為職員薪資發(fā)放日。

4.4.1.2薪資計算周期,每月1日至最后一日為一個月周期,每月25日后入職當(dāng)月不發(fā)放薪資,計入下一個月薪資內(nèi)。

4.4.1.3客服部在每月5日前,將上月各部門員工的“考勤情況”、“門票領(lǐng)取情況“上報財務(wù)。

4.4.1.4財務(wù)在每月13日前,將所有員工的`工資計算完畢,并交總經(jīng)理簽批。

4.4.2交際應(yīng)酬費(fèi):

4.4.2.1一般人員不能以任何理由請客送禮,確因需請客送禮,應(yīng)當(dāng)掌握分寸,發(fā)生金額在100元以下,事先須經(jīng)部門經(jīng)理同意。如發(fā)生額在200元以上/餐次的,必須先獲總經(jīng)理的批準(zhǔn)。

4.4.2.2一次的金額應(yīng)控制在人均50元以內(nèi),如發(fā)生額在500元以上的,必須有證明人簽字。

4.4.2.3一次發(fā)生的交際費(fèi),必須如實填寫清楚所應(yīng)酬的項目方可報支。

4.4.2.4市內(nèi)交通費(fèi):

(1)因公事外出的車費(fèi)可實報實銷;但必須注明起止地和事由。

(2)交通工具均以公交車、專線、小巴、brt為主;

4.4.2.5出租車費(fèi)一般不予報銷,但特殊原因需打出租車時,應(yīng)事先經(jīng)部門經(jīng)理同意方可。

4.5費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定:

4.5.1每次報銷費(fèi)用,必須在事項結(jié)束起3日內(nèi),特殊情況一周內(nèi)完成,過期財務(wù)可不予報銷。

4.5.2有關(guān)費(fèi)用必須按相關(guān)“費(fèi)用報銷憑證”準(zhǔn)確、如實地填寫,具體要求如下:

4.5.2.1報銷憑證一律使用鋼筆或水筆填寫:

4.5.2.2受款人姓名一律使用中文字書寫,字體要清楚。

4.5.2.3所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫:

4.5.2.4填報日期按填寫當(dāng)日的日期填寫:

4.5.2.5附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫:

4.5.2.6大、小寫金額必須填寫一致,不得涂改:

4.5.2.7發(fā)票、收據(jù)必須分開填寫有關(guān)“費(fèi)用報銷憑證”;

4.5.3如填報未符合上述要求,財務(wù)部有權(quán)要求經(jīng)辦人重新填報。

4.5.4所有費(fèi)用報銷,必須憑“發(fā)票”或“收據(jù)”為原始憑證,如確實無法取得原始票據(jù)的,須以“支付證明單”代替,并必須注明未能取得票據(jù)的原因。

4.5.5如遇有票據(jù)丟失的,將視同沒有發(fā)生費(fèi)用,相關(guān)的損失由票據(jù)丟失人承擔(dān)。

4.5.6所有票據(jù)必須真實,如發(fā)現(xiàn)作弊時,財務(wù)將按票面金額的兩倍處罰當(dāng)事人。

4.6關(guān)于辦公用品的采購及維修:

4.6.1各部門所需辦公用品必須于每月3日前上報客服部文員,由客服部進(jìn)行審核匯總,上報總經(jīng)理審批。

4.6.2客服部根據(jù)審批采購計劃,填寫“借款單”,到財務(wù)借備用金采購。

4.6.3所采購的物品必須統(tǒng)一保管,領(lǐng)用物品時填寫領(lǐng)用表。

4.6.4辦公設(shè)備的維修,要求事先申請到客服部備案,由客服部負(fù)責(zé),請專人維修及購置維修所需物件,各部門無權(quán)自行處理。

5.1本規(guī)定由客服部制訂并歸口管理;

5.2本規(guī)定將會根據(jù)公司實際情況隨時修訂;

5.3本規(guī)定自簽發(fā)之日起實施。

報銷制度公司報銷方案篇四

為進(jìn)一步加強(qiáng)對差旅費(fèi)的管理,適應(yīng)當(dāng)前的物價水平,根據(jù)省財政廳文件精神,結(jié)合我公司具體情況,重新修訂公出人員差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):

一、公出人員交通費(fèi)。

1、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機(jī)普通艙,其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙,長途汽車憑據(jù)報銷。

2、嚴(yán)格控制公出人員乘坐飛機(jī),需乘坐飛機(jī)的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準(zhǔn)。

3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間,在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時,可購買同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票,可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補(bǔ)貼;直快的按票價60%;特快以及新型空調(diào)直達(dá)特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人,另外加收的空調(diào)費(fèi)不計入座位票價之內(nèi)。

二、公出人員宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)按實際天數(shù)計算包干限額,超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補(bǔ)助15元。宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)等包干標(biāo)準(zhǔn):

省會城市實報實銷:120,80。

其他地區(qū),實報實銷:100,60。

1、自帶交通工具的從其包干費(fèi)中每人每天扣減交通費(fèi)20元。

2、在本市區(qū)公出需在外就餐者,每日補(bǔ)助10元(含交通費(fèi)),其他城市當(dāng)日往返補(bǔ)助15元。

3、公司外派的技術(shù)服務(wù)人員,食宿由公司負(fù)責(zé)解決,補(bǔ)助費(fèi)每人每天40元。

4、公司員工陪同部門經(jīng)理外出的,隨部門經(jīng)理的標(biāo)準(zhǔn)報銷。

5、因工作需要超出差旅費(fèi)包干標(biāo)準(zhǔn)的,需總經(jīng)理事先批準(zhǔn)方可實報實銷。

6、旅途期間,在非工作地不許滯留。

7、財務(wù)嚴(yán)格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則發(fā)生費(fèi)用自理。

三、報銷票據(jù):公出人員報銷票據(jù)必須符合國家有關(guān)票據(jù)報銷規(guī)定,否則不予報銷,各種票據(jù)丟失一律不予報銷。

四、報銷時間:公出人員回來后一周之內(nèi),到財務(wù)部門報銷,如有故意拖欠不及時報銷的,適情節(jié)給予50元以上的處罰。

五、規(guī)定自8月1日起執(zhí)行,以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的,均按本規(guī)定執(zhí)行。

報銷制度公司報銷方案篇五

為了規(guī)范出差人員的審批及報銷程序,控制費(fèi)用,提高效率,結(jié)合本公司的實際情況,特制定本制度。

1、出差人員必須事先認(rèn)真填寫《出差申請單》(詳見附表),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。

2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的《出差申請單》,填寫借據(jù),經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理審批后方可借款。

3、出差期間每天要向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報居住地及簡單工作情況。出差人員回公司后,應(yīng)主動向總經(jīng)理匯報工作,由總經(jīng)理考核結(jié)果,簽署考核意見。

4、審核人員根據(jù)簽有總經(jīng)理考核意見的《出差申請單》和有效原始憑證,按差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定報銷差旅費(fèi)。

5、凡與原出差申請單所規(guī)定的各項目不符的差旅費(fèi)不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)總經(jīng)理審批后方可報銷。

6、出差回公司應(yīng)在一周內(nèi)報賬,月底結(jié)賬前應(yīng)將差旅費(fèi)用結(jié)清,借據(jù)不允許跨月,如遇特殊情況,需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),否則借據(jù)余款將從借款人工資中扣除。

7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的`原則,特殊情況由總經(jīng)理特批,對違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的,追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

8、報銷憑證的有關(guān)規(guī)定:

(1)出差人員在費(fèi)用報銷時,應(yīng)取得并按要求規(guī)范填寫真實合法的原始憑證(發(fā)票),否則,視為無效憑證,不予報銷?!翱蛻裘Q”欄:填寫公司全稱,不得有漏字、錯別字;“金額”欄:大小寫金額書寫規(guī)范、準(zhǔn)確無誤;開票人:填寫具體完整的開票人姓名;發(fā)票印鑒:加蓋銷貨單位或提供勞務(wù)單位發(fā)票專用章或財務(wù)專用章,且清晰可見;票面痕跡:發(fā)票不得有任何的涂改、挖補(bǔ)痕跡。

(2)出差人員在費(fèi)用報銷時,報銷單據(jù)應(yīng)按序分類粘貼,且必須整齊規(guī)范,原始單據(jù)清晰可見,粘貼范圍不超出報銷單封面。憑證內(nèi)容應(yīng)填寫完整,住宿發(fā)票填明起止日期及天數(shù)。單據(jù)的填寫必須用墨水筆或簽字筆填寫。差旅費(fèi)報銷單粘貼內(nèi)容包括:機(jī)票、車船費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)等。

(3)出差人員在費(fèi)用報銷時,報銷內(nèi)容應(yīng)符合報銷憑證的使用范圍及性質(zhì)。如住宿不應(yīng)取得商業(yè)零售發(fā)票,商業(yè)零售不應(yīng)取得餐飲發(fā)票,即支出費(fèi)用要有相對應(yīng)的發(fā)票和項目。

1、出差人員的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助、市內(nèi)交通費(fèi)等實行包干制,提供足額發(fā)票報賬。

2、出差人員住宿費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,有特殊業(yè)務(wù)情況的,在總經(jīng)理允許的前提下,可按實報銷。

3、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支。

4、差旅途中符合乘臥標(biāo)準(zhǔn)(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時),可以購買規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的臥鋪、艙位。符合以上規(guī)定未買臥鋪票的,特快按票價30%,其它列車票價50%予以補(bǔ)助。

5、對于自帶車輛人員,交通補(bǔ)助費(fèi)予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意)。

6、出差人員原則上不得乘坐出租車,但下列情況除外:

(1)出差目的地偏遠(yuǎn),沒有公共交通工具的;

(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;

(3)收、發(fā)貨物笨重,搬運(yùn)困難或時間緊迫的;

(4)陪同重要客人外出的;

(5)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或晚上辦事超過二十二點不方便的。

以上情況須請示總經(jīng)理同意后方可報銷。

7、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得繞行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其繞行多支付的費(fèi)用均由個人自理。遇有特殊情況的,如春運(yùn)無法購票的,在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。

8、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先征得總經(jīng)理同意,并注明參與招待的人員,經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后,方可到財務(wù)部報銷,同時當(dāng)天伙食補(bǔ)助予以取消。

9、對于自帶車輛人員,行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷。

10、兩人以上出差人員,在請示總經(jīng)理允許后,可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

11、鄭州市轄五市區(qū)域內(nèi)送貨,每天伙食補(bǔ)助10元,省內(nèi)地市送貨,每天伙食補(bǔ)助15元。

四、附表:

報銷制度公司報銷方案篇六

為加強(qiáng)本公司分析核算,規(guī)范財務(wù)制度及出差的使用原則,提高資金的使用效率,保證出差人員在出差期間工作與生活的需要,本著“保證必須,勤儉節(jié)約”的指導(dǎo)思想,提高效率,控制成本,特制定本管理制度。

1、各業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對各項業(yè)務(wù)的合理性、可行性、部門費(fèi)用控制負(fù)責(zé)。

2、財務(wù)部對各項費(fèi)用票據(jù)的合法性以及費(fèi)用的預(yù)算控制管理負(fù)責(zé)。

1、出差人員預(yù)借差旅費(fèi)應(yīng)保證??顚S茫坏盟阶耘沧魉?。原則上部門經(jīng)理以上一律不準(zhǔn)預(yù)借差旅費(fèi)。

2、其他借款支出,實行單筆總經(jīng)理審批。

借款審批權(quán)限。

序列業(yè)務(wù)審批人業(yè)務(wù)終審人財務(wù)終審人。

銷售(含銷管)銷售副總總經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理。

服務(wù)(含售前、實施、服務(wù))服務(wù)副總。

運(yùn)營(含財務(wù)、人力行政、市場)總經(jīng)理。

各業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人。

4、前款不清,后款不借。除未到期的保證金、押金外,如有未清帳借款,不得再進(jìn)行下一筆借款,特殊情況由總經(jīng)理審批。

5、財務(wù)部定期對業(yè)務(wù)借款進(jìn)行清理,未按照規(guī)定時間還款的,對借款人按借款金額10%罰款。

6、報銷時限。

(1)差旅費(fèi)報銷時限為出差返回后兩周內(nèi),不得逾期。如逾期報銷,則按逾期10元/天扣減出差費(fèi)用。

(2)交通及移動通訊費(fèi)按季度報銷,次季度的首月,必須將該季度的費(fèi)用報銷完畢,逾期不予報銷。如:6月報銷4—6月交通費(fèi)及3—5月通訊費(fèi)。

(3)招待費(fèi)及會議費(fèi)等報銷時限為此項業(yè)務(wù)結(jié)束后兩周內(nèi),不得逾期。并且報銷時需相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)總經(jīng)理簽字。

(4)所有報銷單據(jù),超過3個月期限,將不再予以報銷,請務(wù)必及時報銷。

1、往返交通費(fèi)。

人員類別飛機(jī)火車輪船長途汽車。

總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)艙實報經(jīng)濟(jì)艙實報。

其他人員特批二等座、硬座、硬臥特批實報。

(1)一般員工可乘坐火車硬臥及硬座、長途汽車、輪船三等艙。出差人員白天乘車超過12小時或晚上乘坐火車的,可購買同席硬臥車票,乘坐火車超過13過小時可乘坐飛機(jī),但特殊情況下如需乘坐火車軟臥、輪船二等艙,飛機(jī)(僅限于經(jīng)濟(jì)艙),須事先經(jīng)總經(jīng)理審批同意。

(2)公司已經(jīng)統(tǒng)一為員工購買商業(yè)意外保險,因此不再承擔(dān)個人購買的意外保險費(fèi)用。

(3)同一地區(qū)不同城市之間的往來,只能乘坐長途汽車或火車,嚴(yán)禁乘坐出租車,否則不予報銷。

(4)外地交通費(fèi)20元/天,不到20元,據(jù)實報銷;超標(biāo),按20元/天報銷,天數(shù)計算同補(bǔ)助天數(shù)。

2、住宿費(fèi)。

(1)住宿費(fèi)用為標(biāo)準(zhǔn)間費(fèi)用,同時出差的同性人員需同住一個標(biāo)間,報銷時應(yīng)注明,如住宿費(fèi)由一人報銷,則需要另一人簽字證明。但如果客戶提供住宿,則不予報銷住宿費(fèi)用。

(2)住宿費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn):濟(jì)南、青島、煙臺住宿標(biāo)準(zhǔn)150元/天;省內(nèi)其他城市住宿標(biāo)準(zhǔn)100元/天;省外(如:北京、上海等)住宿標(biāo)準(zhǔn)200元/天。若住宿超標(biāo),則超標(biāo)金額自行承擔(dān)。

(3)住宿發(fā)票必須真實并且?guī)в挟?dāng)?shù)囟悇?wù)或財政監(jiān)制章(沒有稅務(wù)或財政監(jiān)制章的住宿發(fā)票或收據(jù)無效)。無住宿費(fèi)發(fā)票或發(fā)票與住宿地不符者,住宿費(fèi)用自理,一律不予報銷。

3、出差伙食補(bǔ)助。

(1)出差伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)60元/天(試用期補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)減半,30元/天),其中50元/天(試用期20元/天)的補(bǔ)助需自行找票。(此處補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)60元/天,僅為舉例用,各地出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),單獨(dú)郵件發(fā)送)。

票據(jù)要求:會議費(fèi)、資料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、汽油費(fèi)、修理費(fèi)、汽車、火車票、船票、機(jī)票(只限本公司員工)、圖書費(fèi)、印刷費(fèi)、服務(wù)費(fèi)(只限于it服務(wù)業(yè))、小額郵費(fèi),打車費(fèi)、月票費(fèi)、電話費(fèi)(只限本公司員工)及定額電話費(fèi)票據(jù)等,長條交通票每次報銷補(bǔ)貼時只限用一張,此類票據(jù)不準(zhǔn)連號(發(fā)票連號包括同一本上的發(fā)票),不得使用招待及禮品發(fā)票。并且發(fā)票必須是當(dāng)年發(fā)票。

(2)參加會議、培訓(xùn)以及陪同客戶參觀出差不享受出差補(bǔ)助。

4、票據(jù)規(guī)范要求。

原始票據(jù)必須是符合稅務(wù)規(guī)定的正規(guī)發(fā)票,票據(jù)完整,內(nèi)容填寫清晰有序,具體要求如下:

(1)單位名稱要填寫“用友軟件股份有限公司濟(jì)南分公司”,機(jī)打發(fā)票單位名稱手寫無效,除非發(fā)票票面標(biāo)示“除單位名稱外手寫無效”。

(2)金額的大小寫要相符,字跡要清楚。

(3)日期填寫完整,發(fā)票日期要與實際業(yè)務(wù)日期一致。

(4)開票方發(fā)票專用章或財務(wù)專用章(必須是全章)。

(5)發(fā)票項目必須與業(yè)務(wù)相符,內(nèi)容填寫清晰有效;。

(6)財務(wù)部有查驗票據(jù)真?zhèn)蔚牧x務(wù)及權(quán)利,有權(quán)拒絕假偽票的報銷。

(7)因個人原因丟失報銷票據(jù),不可用其他票據(jù)抵報,費(fèi)用自行承擔(dān)。

(8)外包付款取得發(fā)票為地稅發(fā)票,如:實施、開發(fā)、服務(wù)。營業(yè)稅改增值稅地區(qū)必須提供增值稅專用發(fā)票。

5、報銷單據(jù)填寫規(guī)范。

(1)報銷單據(jù)選擇:參照網(wǎng)上報銷系統(tǒng)(網(wǎng)址:xx),交通、通訊記入日常費(fèi)用,其他費(fèi)用全部記入項目費(fèi)用中。(除交通、通訊暫緩報銷外,其余費(fèi)用暫采用手工報銷)。

(2)報銷粘貼順序:自上而下,自右而左,按票據(jù)類別,實際票據(jù)與出差補(bǔ)助票據(jù)分別粘貼。報銷清單列示在最后一頁。

(3)大寫數(shù)字提示:零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億。

(4)報銷單據(jù)必須用黑色鋼筆或簽字筆填寫,不得使用圓珠筆,并且不得涂改、大小寫金額填寫一致、合計、部門、姓名、出差事由、日期、領(lǐng)款人均需填寫、部門主管簽字審核、補(bǔ)助填在其他格。

(5)如有替代發(fā)票情況,支出憑單上按自找發(fā)票填寫報銷內(nèi)容,原始票據(jù)與替代票據(jù)分別粘貼,并在《禮品、車費(fèi)報銷清單》上列清真實業(yè)務(wù)情況。補(bǔ)貼請自行找票,所找發(fā)票不可是一本上票據(jù)或連號票據(jù),否則將從報銷單據(jù)上直接扣除此金額。

(6)出差補(bǔ)助每天按10元累計填寫到“出差補(bǔ)助金額”中,其余填到“其他”列中。若無補(bǔ)助,則“天數(shù)”列不準(zhǔn)填寫。

(7)出差過程中發(fā)生的招待費(fèi)等,應(yīng)單獨(dú)粘貼報銷。

6、其他相關(guān)規(guī)定。

(1)出差天數(shù)計算:自開始出差之工作日起到回公司工作之日,連續(xù)計算天數(shù)后減一。

(2)出差過程中涉及禮品、交際費(fèi)用原則上不予報銷,如因業(yè)務(wù)需要確需發(fā)生此項費(fèi)用,必須事先向尹總審批,并單獨(dú)粘貼支出憑單報銷。

(3)員工出差期間,因游覽或非因工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用,均由個人自理。

(4)出差中途除因病、遭意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由部門經(jīng)理指示延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則公司不予報支差旅費(fèi),并視情節(jié)輕重對其進(jìn)行通報批語、扣發(fā)工資、直至辭退等處理。

(5)各部門經(jīng)理和財務(wù)部有權(quán)對虛報嫌疑的報銷申請?zhí)岢鲑|(zhì)疑并查驗原始單據(jù),經(jīng)查屬實,財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷本次發(fā)生的所有出差費(fèi)用;如果多次出現(xiàn)同類問題,財務(wù)部有權(quán)直接扣除相關(guān)報銷款,并報公司總經(jīng)理,公司視情節(jié)輕重進(jìn)行通報批評、扣發(fā)工資、直至辭退等處理。

(6)票據(jù)超過三個月期限,視為自動放棄報銷,公司不再給予報銷。

(7)集團(tuán)培訓(xùn):先確認(rèn)費(fèi)用承擔(dān)方。此費(fèi)用如濟(jì)南公司承擔(dān),則首先需xx審批然后登陸如下網(wǎng)址:xx填寫申請(具體操作,請參照“機(jī)構(gòu)(xx)消費(fèi)卡充值申請說明”文檔),并經(jīng)財務(wù)審批后,直接打印審批單自行去集團(tuán)卡務(wù)中心辦理入住或退卡手續(xù)即可。(卡務(wù)中心周六、周日不辦公,消費(fèi)卡用完后請自行到卡務(wù)中心退掉。)。

(8)支持費(fèi)用:報銷時一并提供被支持方財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理簽字確認(rèn)的《支持費(fèi)用確認(rèn)單》,并執(zhí)行濟(jì)南公司標(biāo)準(zhǔn)。(由于傳真件無法長期保存,請自行復(fù)?。?。

報銷制度公司報銷方案篇七

司一切事項報銷的單據(jù)均需取得合法的'憑證。

二、單據(jù)整理要求:報銷人報銷前必須整理好各類單據(jù),首先對單據(jù)的類。

三、預(yù)借款的要求:公司員工因工作需要事前預(yù)借款的必須填寫借款單,寫清借款原因,預(yù)借款金額和還款日期,借款單要有部門負(fù)責(zé)人,總經(jīng)理,財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后才能放款。

四、報銷單據(jù)傳遞時效的要求:財務(wù)人員根據(jù)做賬的及時性,以及配比性,掌握好各項報銷的時間,原則上各項單據(jù)必須在發(fā)生結(jié)束后按照正常流程操作,當(dāng)月發(fā)生的必須當(dāng)月報銷。

五、報銷費(fèi)用的其他規(guī)定:公司費(fèi)用報銷必須真實合法,嚴(yán)禁使用白條和。

其他不合法的憑證,一些特殊情況需要使用替代憑證的,必須有總經(jīng)理和財務(wù)主管共同認(rèn)可,同時做到財務(wù)操作的安全合法。

山東xxxx文化傳播有限公司。

20xx年x月x日。

報銷制度公司報銷方案篇八

為控制費(fèi)用,提高效率,規(guī)范出差人員的審批及報銷程序,結(jié)合本公司的實際情況,特制定本制度。

一、報銷范圍:

本細(xì)則適用于公司國內(nèi)出差的報銷及外地長駐人員。

二、出差審批辦法:

1、出差申請程序:因工作需要出差,無論是否借款,出差前均應(yīng)填寫“##有限責(zé)任公司出差申請單”(見附件),明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜,出差申請單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的,應(yīng)按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的,不予借支和報銷差旅費(fèi)。出差申請單由財務(wù)部留存,并作為部門費(fèi)用考核依據(jù)。

如要借款,應(yīng)填寫“領(lǐng)款單”,根據(jù)出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)財務(wù)部部長(5000元以上須經(jīng)財務(wù)副總)審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。

同時財務(wù)部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。

2、差旅費(fèi)報銷程序:經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員,應(yīng)如實填寫“差旅費(fèi)報銷單”,并列明事由、時間、線路后交部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字,再交財務(wù)部審核簽字,按《##費(fèi)用報銷程序》予以報銷(領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差費(fèi)用須經(jīng)董事長審核簽字)。除按規(guī)定可報出租車費(fèi)的人員外的其他人員如要乘座出租車,應(yīng)事前向部門領(lǐng)導(dǎo)請示同意,報帳時由董事長簽字認(rèn)可。

3、住宿費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn):注:(1)住宿費(fèi)系指房間標(biāo)準(zhǔn);。

(2)因特殊情況超標(biāo),經(jīng)董事長批準(zhǔn)后方可報銷。

4、乘座工具標(biāo)。

5、員工分類標(biāo)準(zhǔn):

第一類:公司領(lǐng)導(dǎo)指公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員;。

第二類:中層干部及高級職稱人員;。

第三類:工作人員指公司除一、二、四類之外的其他員工;。

第四類:安裝維修人員。

三、差旅費(fèi)報銷原則。

(1)區(qū)內(nèi)出差(含龍寶、天城、五橋)不論時間長短,均不發(fā)給出差補(bǔ)助費(fèi)。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可發(fā)給誤餐補(bǔ)助費(fèi),標(biāo)準(zhǔn)為:早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費(fèi)不得超過兩餐。

(2)住宿費(fèi)報銷條件:按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷,實際住宿費(fèi)超過規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)的部分由出差人員處理不予報銷,低于限額的部分80%計算給個人,無住宿單據(jù)的一律按限額標(biāo)準(zhǔn)的70%計算給個人。

(3)以下人員不實行市內(nèi)交通費(fèi)包干辦法:

在外地參加各種訓(xùn)練班(含學(xué)習(xí))的人員;。

自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;。

其他不宜實行本辦法的出差人員。

(4)出差乘坐火車、輪船,符合從晚上8點到次日晨7時之間,在車、船上過夜,或連續(xù)乘車、船超過12小時的可以購買規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的臥鋪、艙位,符合以上規(guī)定未買臥鋪票的,按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發(fā)給補(bǔ)貼:

b.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發(fā)補(bǔ)貼,其中四等艙位按票價的30%、五等臥按票價的40%、五等散按票價的60%計發(fā)補(bǔ)貼。

(5)出差期間,若發(fā)生招待費(fèi),報銷時須單獨(dú)填報,要求寫明發(fā)生費(fèi)用原因,被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

(6)出差補(bǔ)助天數(shù)實行:按出差自然(以日歷為準(zhǔn))天數(shù)補(bǔ)助。

(7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報銷,到達(dá)駐地后按以下標(biāo)準(zhǔn)實行包干:。

重慶、成都按實際天數(shù)每人每天35元包干;。

武漢、無錫等地,按實際天數(shù)每人每天45元包干;。

廣州(京、津、滬、穗)按實際天數(shù)每人每天50元包干。

(8)出差的行程路線須與出差申請單上標(biāo)明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車,不得繞行。違反規(guī)定的,其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額,自行承擔(dān),并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補(bǔ)助和發(fā)生的其它費(fèi)用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。

(9)出差人員一般不得乘坐飛機(jī),經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機(jī),其乘坐往返機(jī)場的專線客車費(fèi)用可憑票報銷,不在市內(nèi)交通費(fèi)包干的范圍。

(10)出外學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和參加會議的人員,如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿,食宿費(fèi)已包含學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會議費(fèi)用中的,憑會議證明和發(fā)票,在審核后按實報銷學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)費(fèi),不再另報住宿費(fèi)和伙食補(bǔ)助費(fèi)。如經(jīng)審查后,發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者,按多報住宿費(fèi)和伙食補(bǔ)助費(fèi)的5倍罰款,給予其所在部門或分管領(lǐng)導(dǎo)2倍的罰款。

(11)嚴(yán)格控制出差人數(shù),給多派人出差的部門領(lǐng)導(dǎo)處以多派人出差費(fèi)用的2倍罰款。

(12)出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報帳,需延期報銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。否則按應(yīng)報金額的10%進(jìn)行處罰,同時對部門領(lǐng)導(dǎo)罰款50元每次。

(13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地,未發(fā)生車船票;除按規(guī)定報銷出差各項補(bǔ)貼外,可額外給予補(bǔ)助,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為:重慶市范圍內(nèi)(除萬州區(qū)、梁平、云陽、開縣、忠縣外不予補(bǔ)助)按一天補(bǔ)助,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)30元/天;四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補(bǔ)助,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)30元/天;其它地區(qū)按三天補(bǔ)助,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)30元/天。

(14)異地分子公司工作人員,路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報銷,在深圳工作期間按正常上班計薪。

四、本規(guī)定從20_年7月1日起執(zhí)行。各子公司應(yīng)參照本制度,制定本公司差旅費(fèi)管理辦法,并報總公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。

報銷制度公司報銷方案篇九

為嚴(yán)格費(fèi)用管理,加強(qiáng)成本控制,特制定本制度。

第一章。

費(fèi)用范圍及標(biāo)準(zhǔn)。

第二條。

費(fèi)用報銷范圍:會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、業(yè)務(wù)招待及禮品費(fèi)、辦公用品費(fèi)、郵遞費(fèi)、書報費(fèi)、車輛費(fèi)及其他。

第三條。

1、會議費(fèi):公司召開各類會議,會前由主辦部門做出詳細(xì)預(yù)算,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由主辦人負(fù)責(zé)通知財務(wù)部根據(jù)預(yù)算付款,財務(wù)部應(yīng)根據(jù)預(yù)算嚴(yán)格控制。會議結(jié)束后由財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理簽字后報銷。員工外出參加有關(guān)會議,會議費(fèi)憑會議通知及正式發(fā)票由財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理簽字后實報實銷。

2、培訓(xùn)費(fèi):經(jīng)公司組織的各類培訓(xùn),由人力資源部向財務(wù)部提交經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的合法單據(jù)實報實銷。公司員工自行報名參加的學(xué)習(xí)、培訓(xùn),根據(jù)情況由總經(jīng)理確定報銷比例。

3、差旅費(fèi)、交通費(fèi):

(1)交通工具:總經(jīng)理以上人員出差可乘坐飛機(jī)、輪船二等艙、火車軟臥。其他職工出差,原則上乘坐火車硬臥、輪船三等艙,火車路途在12小時以上或特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可乘坐飛機(jī)普通艙。

(2)住宿費(fèi):總經(jīng)理以上人員住宿費(fèi)實報實銷。部門經(jīng)理(主管)、總監(jiān)每人每天不得超過200元。其他職工每人每天不得超過150元;未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn),超過標(biāo)準(zhǔn)的部分由個人負(fù)擔(dān)。

(3)出差期間的市內(nèi)交通費(fèi)實報實銷,打車費(fèi)用需提前報備。

(4)出差期間個人就餐每人每天補(bǔ)助50元;因公發(fā)生招待費(fèi)的,按本制度的“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”項目規(guī)定執(zhí)行。

(5)日期計算。出差期間(天數(shù))按照實際天數(shù)計算,即按照往返車票或機(jī)票的日期區(qū)間計算(包含頭尾日期)。

(6)市內(nèi)交通費(fèi)憑當(dāng)月發(fā)票實行部門預(yù)算管理。

4、業(yè)務(wù)招待費(fèi)(含禮品費(fèi)):業(yè)務(wù)招待費(fèi)由總經(jīng)理統(tǒng)一審定,納入年度費(fèi)用預(yù)算管理。公司發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi),由部門負(fù)責(zé)人審核后,報財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批后報銷。

5、辦公用品費(fèi):辦公用品及低值易耗品由行政部根據(jù)需要報批后統(tǒng)一采購、保管、發(fā)放,未經(jīng)批準(zhǔn)任何個人不得自行購買。

6、郵遞費(fèi)、書報費(fèi):

(1)郵遞費(fèi)實報實銷。

(2)書報費(fèi):根據(jù)工作需要,書費(fèi)由行政部統(tǒng)一報總經(jīng)理審批,報刊雜志統(tǒng)一由行政部對外訂購。

7、車輛費(fèi):公司的車輛維修費(fèi)用、過路費(fèi)等方面的費(fèi)用,實行實報實銷;汽油費(fèi)實行定額報銷。

第二章。

第四條。

費(fèi)用報銷步驟詳見本文第七項中相關(guān)內(nèi)容。

第五條。

注意事項。

1、不予報銷的項目。

(1)發(fā)票或收據(jù)填寫不規(guī)范,有涂改、偽造、變造的`現(xiàn)象;

(2)部門經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理未審批、或不予審批的;

(3)交通費(fèi)、差旅費(fèi)超過公司規(guī)定限額的部分;

2、合格發(fā)票的認(rèn)定。

(1)發(fā)票須是印有“全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章”或“稅務(wù)局專用章”;

(2)郵資費(fèi)以發(fā)票或加蓋郵戳的收費(fèi)憑據(jù)為準(zhǔn);

第三章。

附則。

第六條。

本規(guī)定由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第七條。

本規(guī)定自總經(jīng)理簽發(fā)之日起公布、實施。

報銷制度公司報銷方案篇十

1、費(fèi)用報銷應(yīng)提供合法、真實有效的發(fā)票及行政事業(yè)單位收據(jù)。

2、發(fā)票抬頭必須填寫公司全稱,即“xx有限公司”,不得多字、少字或錯字。若是定額發(fā)票,票面上要求填寫單位名稱的也應(yīng)填寫完整。

3、發(fā)票日期與費(fèi)用報銷日期應(yīng)大體一致,一般不得跨年度報銷。

4、發(fā)票內(nèi)容應(yīng)與真實的業(yè)務(wù)一致,不同類型的發(fā)票應(yīng)按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的類型分項整理填寫在費(fèi)用報銷單上。

5、發(fā)票所開具貨物或者勞務(wù)名稱應(yīng)與銷貨單位的經(jīng)營范圍一致,且貨物或者勞務(wù)名稱一般應(yīng)為具體商品名稱或者勞務(wù),不能開具概括性的商品或者勞務(wù)名稱,如宣傳用品、辦公用品等。若具體的商品比較多,可以如上述開具,如宣傳用品、辦用品等。若具體的商品比較多,可以如上述開具,如“材料一批”、“辦公用品一批”,但應(yīng)付“明細(xì)清單”,詳細(xì)羅列具體的商品名稱、數(shù)量、單價、金額并加蓋發(fā)票專用章或財務(wù)專用章,并不得出現(xiàn)“衣服”、“皮包”、“手表”、“禮品”等個人生活用品。

6、發(fā)票金額大小寫必須一致,數(shù)量、單位、單價必須匹配。

7、所取得的發(fā)票上的印章應(yīng)為“財務(wù)專用章”和“發(fā)票專用章”,用票單位、收款單位、供應(yīng)商單位三者應(yīng)保持一致,并與相關(guān)附件的單位名稱相符。

8、發(fā)票不得涂改或者在其表面亂寫亂畫,有實物需要驗收的應(yīng)由驗收人在申購單上簽字確認(rèn)。若需要其他備注的可以再其它單據(jù)上注明。

9、除財務(wù)部門監(jiān)制的行政事業(yè)單位收費(fèi)收據(jù)外,其他收據(jù)原則上不能作為報銷憑證。

10、不符合以上要求的票據(jù),公司財務(wù)部有權(quán)退回當(dāng)事人,并要求其重新提供合法有效的票據(jù)。

1、各部門應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)類型選擇使用公司財務(wù)部統(tǒng)一訂制的差旅費(fèi)報銷單、費(fèi)用報銷單、付款單、代墊費(fèi)用單等。付款單一般在需要通過銀行轉(zhuǎn)賬支付的情況下使用。

2、報銷單與付款單應(yīng)一律用黑色或藍(lán)色鋼筆或者簽字筆填寫,不得使用圓珠筆填寫。

3、報銷單或者付款單應(yīng)按照項目填寫完整、清楚,不得涂改。報銷金額必須保持大小寫一致,填寫大寫金額時應(yīng)在最高位的上一位封頂(符號為“?”),其余位置(包括角、分位)陸沒有數(shù)字必須填寫“零”。不能用“×”、“——”、“0”、“另”等符號表示。

4、費(fèi)用報銷所附票據(jù)(面積小于報銷單)應(yīng)從右到左粘貼在粘貼單(白紙也可)上,不得直接粘貼到費(fèi)用報銷單上,不得以印制的未報廢報銷單據(jù)作為粘貼單。

自制粘貼單大小與報銷單一致,上面不得載有保密信息。票據(jù)四邊不能超過粘貼單寬度,并且平鋪粘貼,具備層次感,不得將大量票據(jù)重疊粘貼。票據(jù)較多時可以多使用幾張粘貼單,每張粘貼單上單據(jù)數(shù)量要適度,并保持單據(jù)平整,厚度均勻。票據(jù)過大時應(yīng)按費(fèi)用報銷單大小折疊好,個票據(jù)不得突出于粘貼單和費(fèi)用報銷單之外。

5、寬度、長度不一致的票據(jù)盡量分開粘貼,不同金額的票據(jù)分類粘貼,便于核實。

6、小型發(fā)票不得粘貼在票據(jù)的左上角(左上角2厘米范圍內(nèi)不得粘貼有實質(zhì)內(nèi)容的票據(jù)),一方便裝訂后查閱。

7、不符合以上要求的,公司財務(wù)部有權(quán)退回要求重新粘貼或者填報,且不論是否通過相關(guān)審批流程。

1、一般性的費(fèi)用報銷,原則上在業(yè)務(wù)發(fā)生后1個月內(nèi)到公司財務(wù)報賬。

2、原則上當(dāng)月的費(fèi)用應(yīng)在當(dāng)月報銷完畢,不得無故將費(fèi)用延后。所有費(fèi)用用在年度終了(12月31日)前報銷完畢,一般不得留待在第二個年度結(jié)算。凡是以前年度的費(fèi)用在第二個季度報銷的,如無特殊原因公司財務(wù)部有權(quán)拒絕。

1、辦公費(fèi)用。

(1)費(fèi)用報銷單。

(2)正規(guī)普通發(fā)票。

(3)申購單。

(4)如果匯總開具辦公用品發(fā)票,必須附詳細(xì)清單。

(5)大額采購需要附采購合同,定點采購可簽訂期間合同,合同應(yīng)交公司財務(wù)部備案。

(6)驗收單或入庫單。

2、通訊費(fèi)。

(1)費(fèi)用報銷單。

(2)通訊發(fā)票。

3、差旅費(fèi)。

(1)差旅費(fèi)報銷單。

(2)出差的交通發(fā)票、住宿發(fā)票、通訊費(fèi)發(fā)票等。

(3)出差申請單。

4、車輛費(fèi)用。

(1)費(fèi)用報銷單。

(2)正規(guī)的油費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、停車費(fèi)、保險費(fèi)、車船稅等于車輛有關(guān)的發(fā)票。

(3)車輛維修需維修申請單和車輛結(jié)算單。

5、業(yè)務(wù)招待費(fèi)。

(1)費(fèi)用報銷單。

(2)正規(guī)的餐飲業(yè)或者服務(wù)業(yè)普通發(fā)票。娛樂行業(yè)發(fā)票不得作。

為業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷。

(3)按月結(jié)算的需附消費(fèi)清單(備案)。

6、其他費(fèi)用報銷。

(1)費(fèi)用報銷單。

(2)相關(guān)業(yè)務(wù)證明。

(3)與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)吻合的正規(guī)票據(jù)。

上述費(fèi)用報銷金額超過2萬元(含2萬元)以上的,一般應(yīng)附相關(guān)合同等資料通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。

報銷制度公司報銷方案篇十一

為保證公司差旅費(fèi)的合理使用,規(guī)范差旅費(fèi)的開支標(biāo)準(zhǔn),特制定此規(guī)定,具體如下:

1、出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)離開本市一天以上進(jìn)行各項公務(wù)活動的員工。

2、出差人員出差需持有經(jīng)部門經(jīng)理、運(yùn)營中心、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預(yù)計差旅費(fèi)金額,報總經(jīng)理審批,憑申請單辦理借款和報銷手續(xù)后將申請單交運(yùn)營管理中心存檔。

2、坐飛機(jī)的有關(guān)規(guī)定。

1)級別規(guī)定:總裁、分公司總經(jīng)理等,出差可乘飛機(jī)。其他人員無特殊情況不得乘坐飛機(jī)。

2)特殊情況規(guī)定:

a、業(yè)務(wù)緊急,必須乘飛機(jī);。

b、路途長,乘火車時間超過30小時;。

c、本身業(yè)務(wù)需要,并由對方出機(jī)票款;。

d、機(jī)票打折幅度大,折后機(jī)票價格比火車硬臥票價不超過50元。

3)報批手續(xù):

一般人員出差,在特殊情況下需乘飛機(jī),必須有總經(jīng)理審批同意,報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3、工出差到外地,可預(yù)借一定金額的差旅費(fèi)。出差回來后憑單據(jù)在三日內(nèi)報銷,逾期不報銷者,將從工資中扣除所借款項。

4、出差人員的住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)實行定額包干(詳見后附差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)),由出差人員調(diào)劑使用,節(jié)余歸己、超支不補(bǔ)。

5、出差乘坐火車,一般以硬臥為標(biāo)準(zhǔn),如買不到硬臥票,按硬座票價的60%予以補(bǔ)助。

6、出差期間的交際應(yīng)酬費(fèi),須事先請示總裁特批。

7、往返機(jī)場、車站的市內(nèi)交通費(fèi)準(zhǔn)予單獨(dú)憑車票報銷(不含出租車費(fèi)用)。

8、出差參加展示會的運(yùn)雜費(fèi)、門票等準(zhǔn)予單獨(dú)憑票報銷;對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費(fèi)用由對方負(fù)擔(dān)的,不得在公司報銷路費(fèi)并領(lǐng)取補(bǔ)助;到分公司出差,由分公司負(fù)擔(dān)費(fèi)用的,不得再次在公司報銷路費(fèi)并領(lǐng)取補(bǔ)助。

10、出差或外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、參加會議等,由集體統(tǒng)一安排食宿的,按其統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)報銷,不享受任何補(bǔ)助。

11、出差補(bǔ)助天數(shù)的計算方法:

2)到達(dá)日補(bǔ)助計算:以有效報銷車票或飛機(jī)票的準(zhǔn)確開車或起飛時間為準(zhǔn):上午12:00前返回的可享受半天補(bǔ)助;12:00后返回的可享受全天補(bǔ)助。

12、出差天數(shù)的計算方法:按照實有天數(shù)計算。

15、費(fèi)用核算:公司所有人員出差費(fèi)用均計入各部門成本。

16、其它。

1)報銷差旅費(fèi)時,應(yīng)提供出差期間相應(yīng)票據(jù)(如住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、餐費(fèi)等),以便財務(wù)部進(jìn)行帳目財務(wù)處理。如無法提供相應(yīng)票據(jù),日補(bǔ)助超過30元以上的部分將由財務(wù)按國家規(guī)定代扣代繳個人所得稅。

2)凡購買打折機(jī)票的(票面有不得簽轉(zhuǎn)更改字樣的),在報銷時必須按打折后的實際價格填寫,如有弄虛作假,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后將加倍扣還。

附件:差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)。

職務(wù)一般地區(qū)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)(元/天)特殊地區(qū)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)(元/天)。

總裁280380。

事業(yè)部/職能部門總經(jīng)理(主任)240320。

部門經(jīng)理220280。

部門副經(jīng)理/主管180230。

一般人員160200。

注:1、特殊地區(qū)指:深圳、廣州、珠海、汕頭、海南;。

2、事業(yè)部副總經(jīng)理/職能部門副總經(jīng)理(副主任)與部門經(jīng)理補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)相同;。

3、經(jīng)理助理、行政主管等享受主管待遇。

報銷制度公司報銷方案篇十二

借款審批及標(biāo)準(zhǔn):

1、出差借款:出差人員應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取“借款單”,詳細(xì)填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、預(yù)計出差天數(shù)及金額,經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;持已批“借款單”至財務(wù)處領(lǐng)款。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者,不得再借款。

2、出差在外人員借款:已出差在外或者從一出差地轉(zhuǎn)另一出差地人員借款,先請一代理人到財務(wù)部部領(lǐng)取“借款單”,詳細(xì)填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、預(yù)計出差天數(shù)及金額,經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;持已批“借款單”至財務(wù)處領(lǐng)款。

3、日常費(fèi)用借款:各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款,到財務(wù)部領(lǐng)取借款單,填寫好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金)、部門、借款事由,所借金額,審批程序同第1條。

4、其他臨時借款:如業(yè)務(wù)費(fèi)、招待費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等,審批程序同第1條。

5、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報帳,報帳后所欠金額三天內(nèi)補(bǔ)齊,對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補(bǔ)齊所欠款項的,財務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。

6、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。

7、嚴(yán)格禁止個人借款,特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員批準(zhǔn)后方可借支。

1、公司員工在日常費(fèi)用支出時,需堅持勤儉節(jié)約的原則。

2、日常支出時應(yīng)盡量取得原始發(fā)票,對于不能取得原始發(fā)票的情況,需由對方出具收款證明。

3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由,并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷;

5、補(bǔ)充說明。

如報銷審批人出差在外,則應(yīng)由審批人簽署指定代理人,交財務(wù)部備案,指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力;或者由財務(wù)人員與審批人進(jìn)行電話聯(lián)系,先行借款或報銷,待審批人回公司后再進(jìn)行補(bǔ)簽。

報銷制度公司報銷方案篇十三

1、全體教職員工必須服從學(xué)校外差工作安排,學(xué)校安排后方為因公出差。

2、因公出差享受學(xué)校差旅費(fèi)用報銷。

3、凡因公務(wù)、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)等出差必須報校長批準(zhǔn)。

4、出差人員的差旅費(fèi),按交通費(fèi)限額憑票據(jù)報銷,住宿費(fèi)限額憑票據(jù)報銷。

5、因公出差,學(xué)習(xí),培訓(xùn)等公務(wù)活動必須完成相關(guān)工作,否則不予報銷。

1、所有差旅報銷必須使用規(guī)范票據(jù),否則不予報銷。

2、交通費(fèi)一律據(jù)實限額報銷,目的地為宜城市,交通費(fèi)按乘坐公共。

汽車票價據(jù)實報銷,市內(nèi)交通費(fèi)(的士費(fèi)用)包干10元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi),鄉(xiāng)鎮(zhèn)間交通費(fèi)以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷,無的士費(fèi)用;目的地為襄陽市及以上城市,交通以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷,市內(nèi)交通主要以乘坐公交車為主,若需要乘坐的士需以直線距離打表計程計時票據(jù)為準(zhǔn)。

3、本校教職工多人同去同一目的地,市內(nèi)交通費(fèi)據(jù)實報銷,不按人頭重復(fù)計算。

4、出差人員未按審批出差路線繞道出差的,其繞道期間多開支的交通費(fèi)和住宿費(fèi)一切由個人自理。

5、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的,一切由個人自理。

6、所有外出學(xué)習(xí)憑上級文件通知,并報校長審批后方可外出。學(xué)校只報銷文件通知的金額,一切自費(fèi)項目不予報銷。

7、到襄陽市以外參加長期會議或被學(xué)校委派長期學(xué)習(xí)培訓(xùn)的人員與會或培訓(xùn)期間按教體局有關(guān)文件執(zhí)行。

8、因職務(wù)評聘、學(xué)歷培訓(xùn)、個人考證等為目的的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)外出,學(xué)校原則上不報銷任何費(fèi)用。

9、出差回校后一周內(nèi)報銷,每次填一張差旅單。出差前需預(yù)借現(xiàn)金要填好借條,經(jīng)校長簽字后領(lǐng)取。

10、自帶交通工具的按公共汽車標(biāo)準(zhǔn)報銷交通費(fèi),沒有經(jīng)過校長同意的,安全自己負(fù)責(zé)。

11、因特殊情況租用交通工具的參照教體局租用車輛規(guī)定執(zhí)行。

12、教職工乘坐學(xué)校租用車輛進(jìn)城的,不再單獨(dú)報銷個人任何交通費(fèi)。

1、宜城市內(nèi)出差、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)一天內(nèi)能來回的不報銷住宿費(fèi),因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天50元,依據(jù)票據(jù)限額報銷,超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費(fèi)用自理。

2、襄陽市內(nèi)確因時間原因需提前或推遲一天到或回而住宿的,應(yīng)提前向校長申請。按最高限額每天80元,依據(jù)票據(jù)限額報銷,超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費(fèi)用自理。

3、國培、省培、襄陽市培訓(xùn)、大學(xué)生頂崗教師培訓(xùn)以教體局文件為標(biāo)準(zhǔn)。國家包吃包住包交通,學(xué)校只報銷培訓(xùn)人員從學(xué)校到集中點的交通費(fèi)。對于培訓(xùn)時間超過一月的補(bǔ)助交通費(fèi),補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為一月100元包干(包括開學(xué)報道以及培訓(xùn)結(jié)束回校)。

4、教師因參加教研室組織大比武,大講賽,說課等活動,若是學(xué)校集體活動已組織包車就餐等,不報銷單獨(dú)個人交通費(fèi)住宿費(fèi)。一人單獨(dú)參與活動的交通費(fèi)參照以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,住宿費(fèi)參照以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,制作課件、購買相關(guān)材料費(fèi)用必須事先匯報校長批準(zhǔn)后方可執(zhí)行,無批準(zhǔn)者費(fèi)用自理。

由出差人填好差旅報銷單,粘貼好票據(jù)及文件通知,由年級負(fù)責(zé)人簽字證明,再由校長審批簽字后到財務(wù)處報銷。

1、出差均無伙食補(bǔ)助通訊費(fèi)補(bǔ)助,此制度從討論制定后執(zhí)行。

2、制定本制度是為以后有制度可依,公正、公開、公平。

3、本校差旅費(fèi)住宿費(fèi)只為本校教職工服務(wù)。

報銷制度公司報銷方案篇十四

1、費(fèi)用支出的前提是該費(fèi)用必須是實際支出并列入預(yù)算,對未列入預(yù)算的費(fèi)用,由公司總經(jīng)理提出調(diào)整預(yù)算,經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行。

2、費(fèi)用審批權(quán)限:一般費(fèi)用元以下,部門負(fù)責(zé)人審批;2000元以上由部門負(fù)責(zé)人提出建議,總經(jīng)理審批;業(yè)務(wù)費(fèi)1000元以下部門負(fù)責(zé)人審批,1000元以上總經(jīng)理審批。

3、固定資產(chǎn)購置、員工出國考察、進(jìn)修學(xué)習(xí)等費(fèi)用在一萬元以上由董事會研究審批。

4、為加強(qiáng)預(yù)算控制,同時保證費(fèi)用支出及報銷單據(jù)的合法性,公司的各種報銷單據(jù)需經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核,并簽字。未經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核、簽字的單據(jù),不得報銷。

5、公司下屬各控股公司的各種費(fèi)用由各單位總經(jīng)理審批。

報銷制度公司報銷方案篇十五

為加強(qiáng)差旅費(fèi)用管理,在保證出差人員工作和生活需要的前提下,本著勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的原則,結(jié)合vn項目實際情況,特制定本辦法。

出差人員交通費(fèi)實行按乘坐標(biāo)準(zhǔn)憑據(jù)報銷;住宿費(fèi)實行限額內(nèi)憑據(jù)報銷的辦法,按出差的實際住宿天數(shù)計算報銷?;锸逞a(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)實行包干的辦法,按出差的自然(日歷)天數(shù)計發(fā);通訊費(fèi)憑據(jù)按實報銷。

1、員工出差乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)必須嚴(yán)格按附表1相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,實行憑據(jù)按實報銷的辦法。因超過乘坐標(biāo)準(zhǔn)而增加的部分自理,不予報銷。

2、乘坐火車,連續(xù)乘車時間超過4小時的,可購?fù)P鋪票。

3、員工出差乘坐飛機(jī)要從嚴(yán)控制,出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的,經(jīng)審批人批準(zhǔn)方可乘坐飛機(jī)。

4、員工長途出差,原則上不得乘坐出租車,如有特殊情況需乘坐出租車時,需經(jīng)審批人批準(zhǔn)后,方可報銷。長途汽車票盡量用電腦打印的汽車票,少用定額汽車票。

5、出差人員自行降低乘坐標(biāo)準(zhǔn)的,其差價不獎勵給個人。

6、交通費(fèi)有超過標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)事先向?qū)徟藞蟾?,報銷時應(yīng)書面說明超標(biāo)金額及原因,并經(jīng)審批人簽字同意,否則不予報銷。

1、員工出差期間,市內(nèi)交通費(fèi)按每人每天發(fā)10元包干使用,不再憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費(fèi)。

2、外地出差期間,若遇特殊緊急情況,并經(jīng)審批人批準(zhǔn)后可乘坐出租車。凡發(fā)生出租車費(fèi)用時不再實行市內(nèi)交通費(fèi)包干辦法,憑據(jù)報銷。

3、出差到本市各縣區(qū)鎮(zhèn)鄉(xiāng)的交通費(fèi)不實行包干,憑據(jù)報銷;原則上在本市內(nèi)出差,只報銷公交車票,公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況,不得報銷出租車票。

4、自帶交通工具的出差人員不報銷市內(nèi)交通費(fèi),也不實行包干辦法。

1、員工出差期間的住宿費(fèi)按附表1所規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報銷。實際住宿費(fèi)超過規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理,不予報銷。出差期間無住宿發(fā)票的,一律不予報銷住宿費(fèi)。

2、同一次出差期間同類地區(qū)(住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)相同的地區(qū))可以平均計算日住宿費(fèi)。

3、出差到公司設(shè)有辦事處的目的地不再報銷住宿費(fèi)用(特殊情況除外)。

4、員工外出開會,由會議主辦單位統(tǒng)一安排住宿的,憑據(jù)報銷住宿費(fèi)。

5、隨住宿發(fā)票收取的取暖費(fèi)、空調(diào)費(fèi)、治安費(fèi)、城市建設(shè)費(fèi)、教育附加費(fèi)、人身保險費(fèi)等住宿費(fèi)以外的費(fèi)用,與住宿費(fèi)一并計算。

6、員工出差由接待單位免費(fèi)接待的,不予報銷住宿費(fèi)。

7、住宿費(fèi)有超過標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)事先向?qū)徟藞蟾?,報銷時應(yīng)書面說明超標(biāo)金額及原因,并經(jīng)審批人簽批同意,否則不予報銷。

1、按表1所規(guī)定的定額標(biāo)準(zhǔn),以出差自然(日歷)天數(shù)計算,計發(fā)員工出差期間的伙食補(bǔ)助,不再報銷相關(guān)的費(fèi)用。

2、員工出差過程中由公司負(fù)責(zé)吃住的,不再報銷伙食補(bǔ)助費(fèi)。

3、在出差期間,若有參與宴請客戶的,則根據(jù)實際情況不再給予或減半給予伙食補(bǔ)助。

在vn項目建設(shè)期間,公司可租用民房作為臨時生活辦公用房,在此期間,可給予相關(guān)項目管理人員一定額度的生活補(bǔ)助費(fèi),具體額度結(jié)合當(dāng)?shù)厣钏讲⒄粘霾钊藛T伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)確定,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

1、員工出差由總經(jīng)理審批,相關(guān)差旅費(fèi)報銷的簽批手續(xù)按《vn項目籌建期間開辦費(fèi)管理制度》中的審批流程和核銷流程條款執(zhí)行。

2、因工出差應(yīng)填寫出差“申請單”,并按規(guī)定程序批準(zhǔn)后,到財務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)。

3、員工出差返回后,填寫“差旅費(fèi)”報銷單、“出差明細(xì)清單”和“出差日志”,按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷,無“出差明細(xì)清單”和“出差日志”的財務(wù)不予報銷。

(一)加強(qiáng)對備用金和預(yù)借款項的管理和監(jiān)督。

公司員工因公借款,必須辦理借款申請單。會計根據(jù)內(nèi)容填寫齊全,完整的經(jīng)審批人簽批的借款申請單,編制會計憑證,會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。原則上借款上前款不清,后款不借。借款人應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)憑費(fèi)用支出單據(jù)到財務(wù)部門核銷。對無正當(dāng)理由超過規(guī)定期限,未能報銷而又沒還款的備用金,若超期時間在三個月內(nèi)的收取資金占用費(fèi)日息的萬分之二;三個月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費(fèi)日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。

(二)加強(qiáng)差旅費(fèi)核銷管理。

1、員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報銷,未按規(guī)定時間報銷的,財務(wù)部可從借款人的當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費(fèi),待報銷時再行支付。

2、對違反規(guī)定用途和不符合開支標(biāo)準(zhǔn)的支出以及超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù),財務(wù)部不予報銷,并有權(quán)對原始單據(jù)涉及的員工出差居住地酒店進(jìn)行直接查詢,如發(fā)現(xiàn)有虛假行為,公司將按情節(jié)輕重處罰。

(三)加強(qiáng)原始憑證的審核。

業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財務(wù)專用單。

2、對原始憑證的技術(shù)性要求:

(1)、凡填有大小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。

(2)、購買實物的原始憑證,必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資,必須填寫出入庫驗收單,由實物保管人員按計劃或合同驗收后,在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資,除經(jīng)辦人在憑證上簽章外,必須交給實物保管人員或使用人員進(jìn)行驗收,并在憑證上簽章。

(3)、支付款項的原始憑證,必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字,有審批人簽字,并有付款的依據(jù)。

(4)、職工因公出差借款的借據(jù),必須附在記賬憑證上。收回款項時應(yīng)另開收據(jù),不得退還原借款借據(jù)。

(5)、凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者,應(yīng)予退回或重新補(bǔ)正。

差旅費(fèi)在長期待攤費(fèi)用--開辦費(fèi)的三級科目差旅費(fèi)中列支。

差旅費(fèi)的報告與監(jiān)督制度按《vn項目籌建期間開辦費(fèi)管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

報銷制度公司報銷方案篇十六

1.公司建立并完善營業(yè)收入的管理規(guī)定,確保收入循環(huán)中的`報價、簽訂合同、實際收款和開具發(fā)票等各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制,以加強(qiáng)對業(yè)務(wù)活動的財務(wù)監(jiān)督。

2.營業(yè)收入是指公司在營業(yè)期間收取的各種經(jīng)營項目的主營收入和其他業(yè)務(wù)收入。公司在收訖價款或取得價款的憑證時,確認(rèn)營業(yè)收入的實現(xiàn)。

3.公司對外投資性的收益包括短期投資收入和長期投資收益。短期投資收益在持有期滿后確認(rèn),長期投資收益按被投資單位取得的合法審計報告中的財務(wù)年度權(quán)益確認(rèn)。

4.成本費(fèi)用的核算堅持權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則,當(dāng)期發(fā)生的成本費(fèi)用,無論其款項是否支付,都應(yīng)計入當(dāng)期的成本費(fèi)用;雖在本期支付的成本費(fèi)用,但應(yīng)有后期負(fù)擔(dān)的均不能計入本期成本費(fèi)用。但應(yīng)歸屬本期的成本費(fèi)用和損失不得掛賬,調(diào)節(jié)利潤。

5.嚴(yán)格控制成本費(fèi)用的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格履行請購、審批、合同訂立、付款等程序,合理控制成本和費(fèi)用。費(fèi)用報銷的審批及流程按照費(fèi)用報銷暫行規(guī)定執(zhí)行。

6.公司合理運(yùn)用財務(wù)杠桿,降低財務(wù)費(fèi)用等資本成本。

報銷制度公司報銷方案篇十七

(一)、各項報銷的原始憑證,經(jīng)各部門經(jīng)理和主管經(jīng)理審核簽字后,報財務(wù)審查其合法性并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

(二)、原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容:

1、原始憑證名稱;。

2、填制憑證的日期;

3、填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;。

4、經(jīng)辦人的簽名或蓋單;。

5、接受憑證的單位名稱;。

6、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容;。

7、數(shù)量、單價和金額;。

8、各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細(xì)則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章,從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證,必須加蓋單位公章,其中辦理收款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財務(wù)專用單。

第二十一條、對原始憑證的技術(shù)性要求:

1.凡填有大小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。

2.購買實物的原始憑證,必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資,必須填寫出入庫驗收單,由實物保管人員按計劃或合同驗收后,在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資,除經(jīng)辦人在憑證上簽章外,必須交給實物保管人員或使用人員進(jìn)行驗收,并在憑證上簽章。

3.支付款項的原始憑證,必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字,有審批人簽字,并有付款的依據(jù)。

4.預(yù)付性匯款,由經(jīng)辦人填制付款申請單,作為原始憑證,不得以匯款回單代替。

5.屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證,原則上應(yīng)由本人領(lǐng)取簽名。有委托他人代領(lǐng)的,由代領(lǐng)人簽名;由一人代領(lǐng)多人的,須逐個簽章,不得通欄劃大括號簽一個章。

6.凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者,應(yīng)予退回或重新補(bǔ)正。

報銷制度公司報銷方案篇十八

(一)、公司只負(fù)責(zé)報銷為公司開拓業(yè)務(wù)、聯(lián)系客戶、進(jìn)行經(jīng)營所支付的費(fèi)用,即報銷人所報的各項費(fèi)用必須是因公發(fā)生的。

(二)、報銷人必須以真實、合法之原始憑證為依據(jù),將票據(jù)粘貼整齊,填好差旅費(fèi)報銷單或費(fèi)用報銷單,按規(guī)定的審批程序?qū)徍撕蠓娇蓤箐N。

(三)、報銷人報銷的差旅費(fèi)或費(fèi)用必須按照事先核定或批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)報銷,超出標(biāo)準(zhǔn)部分不予報銷。

(四)、各種需要報銷的票據(jù)是證明費(fèi)用發(fā)生的憑證,必須反映當(dāng)時當(dāng)?shù)氐恼鎸嵡闆r,事后補(bǔ)開發(fā)票者不予報銷。如有特殊情況,需在報銷單上寫明情況,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報銷。

(五)、各級領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)格把關(guān),各司其職,各負(fù)其責(zé)。

(一)、差旅費(fèi)報銷:

出差人必須在出差返回二天內(nèi)報銷出差費(fèi)用。財務(wù)必須在收到報銷單后三天內(nèi)處理過錯報銷的事宜。

1、省外出差:

(1)、銷售業(yè)務(wù)人員報銷標(biāo)準(zhǔn):長途車船票、飛機(jī)票費(fèi)、通訊費(fèi)(磁卡電話費(fèi)不予報銷)及住宿費(fèi)實行實報實銷。住宿費(fèi)(住宿費(fèi)報銷的發(fā)票要求寫明住宿日期、房間號碼)報銷的標(biāo)準(zhǔn)為:部門銷售經(jīng)理每人每天180元以下,二級銷售工程師每天每人110元以下,一級銷售工程師每人每天100元以下,銷售助理工程師每人每天80元以下。上述住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為報銷的最高限額,各部門人員具體的住宿標(biāo)準(zhǔn)由各部門的負(fù)責(zé)人因具體情況而定(在最高限額內(nèi))。出差期間因售后服務(wù)發(fā)生的市內(nèi)車費(fèi)已包含在差旅補(bǔ)助中,市內(nèi)車費(fèi)不另報銷。

長途車費(fèi)及市內(nèi)車費(fèi)的界定:城市各區(qū)(含郊區(qū))與各縣之間、縣與縣之間發(fā)生車費(fèi)為長途車費(fèi),城市市區(qū)(含郊區(qū))范圍內(nèi)發(fā)生的車費(fèi)及縣內(nèi)各區(qū)域間發(fā)生的車費(fèi)為市內(nèi)車費(fèi)。

報銷臥鋪車費(fèi)的時間規(guī)定:在晚上19點至早上9點之間連續(xù)坐車超過5小時的可報銷臥鋪車票。

住宿費(fèi)不可冒開、多開發(fā)票,如有違反者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將處以10倍以上罰款及降職直至除名的處分。餐費(fèi)及市內(nèi)車費(fèi)實行包干制,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為:部門負(fù)責(zé)人每人每天70元;二級銷售工程師每人每天55元;一級銷售工程師每人每天50元;銷售助理工程師每人每天40元。

補(bǔ)助天數(shù)計算標(biāo)準(zhǔn):以在外滿24小時為一天作為標(biāo)準(zhǔn),計算補(bǔ)助費(fèi)天數(shù)最小單位為0.5天。特殊情況由各部門負(fù)責(zé)人決定補(bǔ)助的天數(shù),但需在報銷單上做出說明。

(2)經(jīng)批準(zhǔn)參加展覽、會議人員報銷標(biāo)準(zhǔn):展覽、會議期間費(fèi)用全部實報實銷,其余時間按上述標(biāo)準(zhǔn)掌握。

2、省內(nèi)出差:

出差2天以上(含2天)需住宿者,視同省外出差;當(dāng)天可返回的,車船交通費(fèi)實報實銷,超過一定距離的可享受每天20元的補(bǔ)助費(fèi)。

3、市內(nèi)車費(fèi)報銷:

報銷市內(nèi)車費(fèi),必須在差旅費(fèi)報銷單上寫明時間、起止地點、金額、事由,財務(wù)人員報銷時,有疑問可直接向當(dāng)事人詢問。原則上公司只報銷公共汽車費(fèi)及巴士費(fèi),如特殊情況確需乘坐出租車,需事先經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意,報銷時必須在單據(jù)后注明時間、車程、事由、批準(zhǔn)人。

4、誤餐補(bǔ)助:

員工出差,誤餐補(bǔ)助已在差旅補(bǔ)助里。員工因公處出,每誤一餐補(bǔ)助5元。

5、取送貨交通費(fèi):送貨交通費(fèi)在各部門2%的銷售費(fèi)用中核算,具體的運(yùn)輸方式由各部門負(fù)責(zé)人決定,報銷時說明情況,注明起止地點(若報出租車費(fèi)只能報銷帶貨一程的出租車費(fèi))。

(二)、費(fèi)用報銷:

1、招待費(fèi)的報銷:

各部門應(yīng)嚴(yán)格控制招待費(fèi)開支。招待費(fèi)的開支超出當(dāng)月定額需預(yù)支的`,必須事先征得總經(jīng)理(付總經(jīng)理)的同意,說明招待的最高限額。招待費(fèi)的報銷除按規(guī)定填寫費(fèi)用報銷單,按規(guī)定程序簽批外,必須另附宴客申請單,且報銷金額不得超過宴請批準(zhǔn)限額,超過部分不予報銷。

2、通訊費(fèi)報銷:

(1)、各駐外機(jī)構(gòu)的電話費(fèi):報銷時需每月打出電話費(fèi)清單,并扣除私人話費(fèi)。

(2)、個人通訊費(fèi)的報銷:

部門負(fù)責(zé)人審核后據(jù)實報銷。報銷手機(jī)話費(fèi)者,其它話費(fèi)不予報銷。

bb機(jī)臺費(fèi)報銷:部門經(jīng)理每人每月限在100元以下?lián)崍箐N,銷售業(yè)務(wù)人員(含銷售秘書)。

每人每月限在60元以下?lián)崍箐N。

(三)、其它方面的報銷規(guī)定。

1、借支現(xiàn)金:

公司員工因公出差或購買物品需要借支現(xiàn)金時,必須填寫借款單,注明借款原因、金額。借差旅費(fèi)者,必須另附出差計劃書。

3、運(yùn)輸費(fèi)用的報銷:

貨物的運(yùn)輸必須按公司的要求,選擇運(yùn)輸方式,確定保價標(biāo)準(zhǔn)。報銷人報銷時,必須將運(yùn)輸?shù)脑紤{證交各部門審核。

4、遺失票據(jù)的報銷規(guī)定:

對于遺失經(jīng)過能提出合理解釋,有公司同行人證明或部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)的方可報銷。報銷辦法為,向發(fā)票開出單位補(bǔ)辦,開出發(fā)票證明,可全額報銷;憑記錄、同伴證明的,公司報銷損失金額的90%。

報銷制度公司報銷方案篇十九

第一條為進(jìn)一步完善和加強(qiáng)公司管理,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,統(tǒng)一出差費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn),參照國家相關(guān)法規(guī)和政策,特制定本制度。

第二條本制度適用于總公司及下屬各公司、各分公司及分支機(jī)構(gòu)和派出機(jī)構(gòu)。

第三條員工因工作需要,按領(lǐng)導(dǎo)指派到異地工作發(fā)生差旅費(fèi)和生活補(bǔ)助費(fèi),執(zhí)行本規(guī)定。財務(wù)部是本規(guī)定的主管部門,負(fù)責(zé)本規(guī)定的監(jiān)督實施。

第四條員工出差必須事前填寫“出差派遣單”,注明出差地點、事由、行程、時段等,由部門經(jīng)理、綜合管理經(jīng)理簽字,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示后方能借款出行。受遣出差的員工,出差時間超過三天的,還應(yīng)經(jīng)本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。出差申請單交行政部存查,員工出差完畢后,應(yīng)及時回公司報到,并填寫“出差派遣單”的情況欄目,憑員工所在部門(金稅公司還應(yīng)由客戶中心)、行政部簽署認(rèn)可意見,方可憑此表附其它票據(jù)到財務(wù)部據(jù)實報銷,沖抵借款。未填制“出差派遣單”的,財務(wù)中心一律不得給予報賬。

第五條員工因公出差發(fā)生的車費(fèi)據(jù)實報銷,其他費(fèi)用實行包干辦法,按以下標(biāo)準(zhǔn)報銷:

1、普通員工,省內(nèi)出差為60元/天;省外出差為80元/天。

2、部門經(jīng)理級別,在普通員工報銷基準(zhǔn)上上浮20元/天。

3、前往省會城市出差的,在上列標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上上浮20元/天。

3、特殊指派或特別批準(zhǔn)的情況,由總經(jīng)理在出差登記表上批示載明。

4、前項所指省會城市不含深圳及北京、上海等計劃單列市。

5、出國工作(含香港、澳門)不執(zhí)行本規(guī)定。

注:上述標(biāo)準(zhǔn)包括市內(nèi)交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi);公司在地區(qū)有辦事處并能解決住宿的,每人每天按20元補(bǔ)助。

第六條員工出差允許乘坐的交通工具。

員工級別。

公司經(jīng)理級別。

部門經(jīng)理級別。

其他員工。

允許的交通工具。

飛機(jī)/汽車/火車(軟硬及以下)/輪船(二等艙及以下)。

飛機(jī)/汽車/火車(硬臥及以下)/輪船(三等艙及以下)。

飛機(jī)/汽車/火車(硬臥及以下)/輪船(三等艙及以下)。

備注:不夠級別的員工因特殊情況需乘坐飛機(jī)、軟臥的,須事前獲得總經(jīng)理批準(zhǔn);乘車4小時以下(不含4小時)的硬臥車票,臥鋪部分不予報銷。

第七條異地工作但當(dāng)天能返回單位的,只報銷往返車費(fèi),市內(nèi)交通和伙食補(bǔ)助費(fèi)按20元/天實行包干。

使用公司交通工具進(jìn)行異地工作的,按每天補(bǔ)助10元誤餐費(fèi)執(zhí)行。

第八條異地工作當(dāng)日不能返回的,按出差天數(shù)計發(fā)包干費(fèi),不足一天的按一天計算。

第九條因公出差發(fā)生的城市交通費(fèi)、餐飲費(fèi)票據(jù)不作為財務(wù)報銷憑據(jù)。

公司按日計發(fā)的包干費(fèi)用節(jié)約歸己,超支不補(bǔ)。

第十條司機(jī)出差發(fā)生的差旅費(fèi),除按上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行外,每次出差旅程達(dá)到100公里以上的,按每公里給予5分錢的駕駛特別津貼。

第十一條員工出差期間遇有節(jié)假日,出差后不予補(bǔ)休。

第十二條允許借款標(biāo)準(zhǔn)一覽表。

第十三條出差借款程序員工因私借款,每次不超過1000元,并從當(dāng)月工資中扣除。

(一)員工因出差借款,持“出差審批單”在財務(wù)部領(lǐng)取并填寫“借款單”;

(二)經(jīng)部門經(jīng)理及公司主管副經(jīng)理審批簽字;

(三)由財務(wù)部經(jīng)理審核簽字,超出標(biāo)準(zhǔn)的由總經(jīng)理審批簽字;

(四)在財務(wù)部出納處借款。

第十四條員工前次借款出差返回時超過五個工作日未履行報銷手續(xù),并未向財務(wù)經(jīng)理說明原因者,不得再行借款。

第十五條業(yè)務(wù)借款包括:招待費(fèi)、禮品費(fèi)、備用金以及其他。

第十六條業(yè)務(wù)借款的借用范圍。

(一)招待費(fèi)用原則上只借用給主管經(jīng)理、銷售部銷售人員以及對外聯(lián)絡(luò)人員。

(二)禮品費(fèi)只借用給行政部。

(三)備用金借用給銷售部銷售人員、采購人員及對外聯(lián)絡(luò)人員。

第十七條業(yè)務(wù)借款程序。

(一)在財務(wù)部領(lǐng)取并填寫"借款單";

(二)經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字;

(三)經(jīng)總經(jīng)理助理審批簽字;

(四)財務(wù)部經(jīng)理審核;

(五)在財務(wù)部出納處借款。

第十八條因私借款的程序。

(一)在財務(wù)部領(lǐng)取并填寫"借款單",同時附上書面的借款申請;

(二)經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字,超過因私借款標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)總經(jīng)理助理審批簽字;

(三)經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核;

(四)在財務(wù)部出納處辦理借款。

第十九條借款審批人責(zé)任。

(一)公司員工借款(差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)和因私借款),無法償還并且扣除工資也無法償清的,審批人有連帶責(zé)任。

(二)公司試用期員工借款,須由該員工的直接上級出具書面證明,方能按照相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和程序辦理借款手續(xù)。若借款人未能償還借款,該員工的直接上級負(fù)有還款責(zé)任。

第二十條經(jīng)營性費(fèi)用,系指公司購買材料等所發(fā)生的費(fèi)用。

第二十一條經(jīng)營性費(fèi)用開支無標(biāo)準(zhǔn)的,根據(jù)實際需要憑單據(jù)核準(zhǔn)報銷。

第二十二條交通費(fèi)。

(二)異地的市內(nèi)公共交通費(fèi)(地鐵和公共汽車),憑票據(jù)核準(zhǔn)報銷;

(三)銷售部銷售人員每天可憑票據(jù)報銷40元的異地出租車費(fèi);

(四)主管經(jīng)理異地出差,市內(nèi)交通費(fèi)憑票據(jù)核準(zhǔn)報銷;

(五)使用公司交通車輛或公司借用車輛者不得報銷交通費(fèi)。

第二十三條出差補(bǔ)貼的`計算。

(一)出差補(bǔ)貼天數(shù)以住宿天數(shù)為基礎(chǔ)加異地至異地的路程時間計算;

(二)出差參加會議,會務(wù)費(fèi)中含有食宿費(fèi)的,不再給與補(bǔ)貼。

第二十四條出差期間發(fā)生的其他雜費(fèi)。

(一)其他雜費(fèi)包括:存包裹費(fèi)、電話費(fèi)、貨物運(yùn)輸費(fèi)等。

(二)出差期間發(fā)生的其他雜費(fèi),憑單據(jù)核準(zhǔn)報銷。

(三)異地電話費(fèi)報銷中,如購買ic卡、ip卡,報銷完畢后應(yīng)將卡交回行政部。

(四)主管經(jīng)理、銷售部銷售人員、客戶服務(wù)部員工出差的手機(jī)漫游費(fèi),憑單據(jù)核準(zhǔn)報銷。

第二十五條業(yè)務(wù)招待費(fèi)有關(guān)規(guī)定。

(一)除主管經(jīng)理、銷售部銷售人員及其他接受特殊任務(wù)的員工之外,其他部門員工發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)原則上不予報銷。若確屬工作需要應(yīng)提前報請主管經(jīng)理同意,并事后經(jīng)總經(jīng)理助理審核后方可報銷。

(二)主管經(jīng)理、銷售部銷售人員及其他接受特殊任務(wù)的員工需要開支業(yè)務(wù)招待費(fèi)的,應(yīng)填制“業(yè)務(wù)費(fèi)用申請單”,載明業(yè)務(wù)招待的對象、聯(lián)系方式、招待原因等,獲得總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款開支;特殊情況來不及按程序辦理的,應(yīng)在事后第一個工作日內(nèi)補(bǔ)辦。

(三)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報銷應(yīng)及時辦理,費(fèi)用發(fā)生一次報銷一次。未填制“業(yè)務(wù)費(fèi)用申請單”的,財務(wù)中心不得給予報銷。

第二十六條公司任何部門的禮品均由行政部統(tǒng)一購買。需派送禮品的情形,由具體派送人申領(lǐng),經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。財務(wù)部、行政部應(yīng)每月匯總派送禮品數(shù)量、金額,報總裁備查。

第二十七條其他非經(jīng)營性的各項費(fèi)用規(guī)定:

(一)公司電話費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)等,由行政外勤憑單據(jù)校準(zhǔn)報銷。

(二)核準(zhǔn)報銷手機(jī)費(fèi)的人員,每月可憑單據(jù)按核準(zhǔn)額度報銷手機(jī)費(fèi)。

第二十八條費(fèi)用報銷時間的規(guī)定。

(一)借款出差員工回公司后,應(yīng)在五個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。

(二)備用金、招待費(fèi)的報銷,應(yīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后五個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。

(三)因私借款約定還款日的,應(yīng)按照還款計劃中的時間辦理還款手續(xù)。

(四)報賬后仍有結(jié)欠或五個工作日內(nèi)無故不辦理報銷/還款手續(xù)的員工,財務(wù)部門向其發(fā)出催促報帳通知書,被通知后五個工作日內(nèi)仍未結(jié)清者,財務(wù)部有權(quán)在該員工的工資中從當(dāng)月開始,根據(jù)具體情況按比例逐月扣回。

第二十九條費(fèi)用報銷程序。

(二)報銷人將經(jīng)部門經(jīng)理審批后的報銷明細(xì)交行政部審核;

(三)報銷人將經(jīng)行政部審核后的報銷明細(xì)交財務(wù)部經(jīng)理;

(六)總經(jīng)理審核后在“報銷單”上簽字;

(七)財務(wù)經(jīng)理通知報銷人到財務(wù)部完成報銷程序。

第三十條補(bǔ)充說明:如借款、報銷審批人出差在外,則按對應(yīng)管理權(quán)限向上遞延。

第三十一條本制度由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第三十二條本制度自頒布之日起施行。

第三十三條各公司設(shè)立在地州的分公司,其發(fā)生的費(fèi)用采用備用金制度,每月由公司給分公司保有一定的備用金,本地發(fā)生的費(fèi)用在備用金中支取,然后月底到公司報賬核銷。

財務(wù)中心根據(jù)會簽結(jié)果將發(fā)生的差旅費(fèi)劃入分公司經(jīng)理帳戶;

分公司經(jīng)理與被派工人員結(jié)算差旅費(fèi),并根據(jù)“派工單”由被派工人員填制“報帳單”,粘貼相應(yīng)的費(fèi)用發(fā)票等,經(jīng)分公司經(jīng)理簽字認(rèn)可后,由分公司經(jīng)理月底帶到公司財務(wù)中心沖銷備用金。

嚴(yán)禁分公司經(jīng)理代分公司員工報賬。

第三十四條嚴(yán)禁分公司坐支貨款,如發(fā)生坐收坐支的,一經(jīng)查實,立即對分公司經(jīng)理進(jìn)行革職并追究責(zé)任。

第三十五條分公司到總公司報賬核銷由分公司經(jīng)理辦理;分公司經(jīng)理報賬,安總公司員工報銷程序辦理。分公司經(jīng)理的派工,由其直接上級或公司總經(jīng)理填寫“派工單”。

第三十五條分公司發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)用,由分公司經(jīng)理向公司總經(jīng)理申請批準(zhǔn),報賬時應(yīng)附經(jīng)批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)開支申請單。

第三十六條本制度自2015年08月15日起生效執(zhí)行,由財務(wù)中心、行政部負(fù)責(zé)解釋。

報銷制度公司報銷方案篇二十

辦公室專管人員 負(fù)責(zé),辦公室主任負(fù)責(zé)監(jiān)督。

一、采購:

1.所有采購務(wù)必按“貨比三家”原則進(jìn)行。

2.采購金額低于200元可由本制度專管人采購,高于200元務(wù)必由專管員及辦公室主任共同采購,1000元以上由三人共同采購(其中一名為審計人員)。

3.1000元以上采購務(wù)必預(yù)先申請審計部審批方可采購。

4.辦公用品、生活用品盡量大批采購,并向商店及供應(yīng)商打折扣。

二、報銷:

1.辦公室接待備用金預(yù)留3500元,特殊情況具體而定。

2.本區(qū)域接待費(fèi)用務(wù)必在36小時之內(nèi)報銷,否則財務(wù)部門不予以報銷(不管任何人、部門審批),經(jīng)辦人員自負(fù)。所有的報銷務(wù)必真實發(fā)票。

3.外區(qū)域接待的費(fèi)用在回本公司36小時內(nèi)務(wù)必報銷,否則財務(wù)部門不予以報銷(不管任何人、部門審批),經(jīng)辦人員自負(fù)。所有報銷務(wù)必真實發(fā)票。

4.出差費(fèi):前往北京、河北辦事者,原則上以公交車票、地鐵票報銷。中、晚餐每人補(bǔ)貼15元。特殊情況經(jīng)辦人員應(yīng)預(yù)先申請于辦公室審批。

5.外地出差由辦公室預(yù)先確定,食住費(fèi)、車旅費(fèi)。

本制度僅供本公司內(nèi)部使用。

根據(jù)現(xiàn)行公司財務(wù)管理的有關(guān)政策規(guī)定,結(jié)合本公司實際情況,對公司審批日常工作中所需物品的采購、報銷按以下規(guī)定執(zhí)行。

1.因公司市場推廣或其他工作所需擬購買物品時,應(yīng)由市場部或相關(guān)部門根據(jù)市場實際情況預(yù)算事先提出申請計劃,征得主管部門的同意后,填寫《工作申請單》(應(yīng)注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量和用途及相關(guān)資料等),經(jīng)主管部門審核后報總經(jīng)理審批,大額或非常規(guī)性申購計劃需提請總經(jīng)理討論決定。申購計劃獲批準(zhǔn)后,由采購部統(tǒng)一安排采購。

2.采購物品的經(jīng)辦人員應(yīng)本著勤儉節(jié)約、質(zhì)優(yōu)價廉的原則實施采購,謹(jǐn)防假冒偽劣和以次充好。采購物品必須取得如實的合法的購物憑證。

3.采購人員購回的物品,應(yīng)按物品管理規(guī)定,連同合法購物憑證和請購單及所列多種物品清單,交有關(guān)管理人員或物品保管員驗收入庫。對所購物品與購物憑證內(nèi)容不符,或者物品短少、損壞、變質(zhì)劣質(zhì)等情況,管理人員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)拒絕驗收。對未經(jīng)申購擅自購買或擅自改變申購計劃購買的`物品,管理人員不得驗收。

4.購回物品驗收后,采購人員應(yīng)及時辦理報銷審批手續(xù)。經(jīng)審批后的《工作申請單》和購物憑證,應(yīng)交主辦會計復(fù)核,然后由出納會計辦理報銷。辦理報銷的購物憑證必須有經(jīng)辦人員、驗收人員、審批領(lǐng)導(dǎo)和主辦會計的簽名。對每次采購物品的金額原則上在2個工作日之內(nèi)以轉(zhuǎn)賬方式支付。如需支付現(xiàn)金,則應(yīng)在報銷審批手續(xù)中說明情況并經(jīng)總經(jīng)理同意。(備注:在采購物料中如需打預(yù)付款,財務(wù)部門則應(yīng)根據(jù)相關(guān)部門審批手續(xù)在一個工作日之內(nèi)完成)

5.主辦會計復(fù)核購物憑證時,應(yīng)查核和收存申購單,對不符合有關(guān)財政法規(guī)的支出,應(yīng)及時向總經(jīng)理匯報,妥善處理。

6.采購物品時,如有手續(xù)費(fèi)、差價補(bǔ)貼等情況發(fā)生,采購部經(jīng)辦人員應(yīng)立即向公司領(lǐng)導(dǎo)說明并交財務(wù)部門入賬,由公司統(tǒng)一處理。經(jīng)辦人員不得擅自截留或自行處理,否則按貪污論處。

7.本制度由采購部負(fù)責(zé)解釋,未盡事宜由公司會議研究決定。

報銷制度公司報銷方案篇二十一

總部員工:

為加強(qiáng)內(nèi)部管理,財務(wù)管理,針對辦公費(fèi)用等,總裁一支筆審核,現(xiàn)通知如下:

二、主管報銷金額為1000元以上,員工500元以上。

三、一經(jīng)查出、核實有虛報、假報費(fèi)用發(fā)票,第一次警告,退還發(fā)票;第二次罰款及退還發(fā)票;第三次開除,并保留職務(wù)侵占訴訟權(quán)利。

希望總部員工為浙江中企透明、控制管理作出應(yīng)有貢獻(xiàn)!

xx建設(shè)集團(tuán)有限公司。

20**年6月13日。

報銷制度公司報銷方案篇二十二

1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)。

2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿,出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目,并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié),帳實相符。

3、庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。

4、出納收取現(xiàn)金時,須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》,由繳款人在右下角簽名后,交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會計各留存一聯(lián)。

5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批(詳見支出審批制度)。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的,須填寫借款單,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷(詳見差旅費(fèi)報銷規(guī)定)。

6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章,并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章,防止重復(fù)報銷。

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